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老師,我想問一下,股東收到貨款的時(shí)候:借其他營收款-股東 貸:應(yīng)收賬款 那股東支應(yīng)付款時(shí)是借:應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款-股東嗎

2024-09-19 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-19 16:22

不是這樣的。股東收到貨款應(yīng)記為: 借:銀行存款 貸:股東權(quán)益 股東支付款項(xiàng)則應(yīng)記為: 借:股東權(quán)益 貸:銀行存款

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快賬用戶8450 追問 2024-09-19 21:54

因?yàn)橛袔讉€(gè)股東一起收錢,不能直接入銀行存款吧

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快賬用戶8450 追問 2024-09-19 21:55

因?yàn)槭莾?nèi)賬有點(diǎn)亂

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齊紅老師 解答 2024-09-19 21:57

如果幾個(gè)股東一起收錢,可以先入到公司賬戶,再根據(jù)股東份額轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-各股東 之后分發(fā)給股東時(shí): 借:預(yù)收賬款-各股東 貸:股東分紅-各股東 記得要明確記錄每個(gè)股東的出資和分紅情況,保持賬目清晰。

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齊紅老師 解答 2024-09-19 21:59

對頭!當(dāng)幾個(gè)股東一起收錢時(shí),可以這樣操作: 1. 先入公司賬戶: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-各股東 2. 分發(fā)給股東時(shí): 借:預(yù)收賬款-各股東 貸:股東分紅-各股東 確保詳細(xì)記錄每個(gè)股東的出資與分紅,保持賬目清晰準(zhǔn)確。

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不是這樣的。股東收到貨款應(yīng)記為: 借:銀行存款 貸:股東權(quán)益 股東支付款項(xiàng)則應(yīng)記為: 借:股東權(quán)益 貸:銀行存款
2024-09-19
晚上好,可以的啊,我們以前也這樣操作
2023-05-13
你好,沒有通過你公司賬戶的嗎?
2022-01-21
你好 ;? ? 借其他應(yīng)收款-股東貸銀行存款。 報(bào)銷 :借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款-股東即可??
2021-09-14
你好,沒有錯(cuò)的是這么做的
2024-12-31
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