如果24年匯算清繳時(shí)發(fā)放了23年的工資,且23年時(shí)未計(jì)提,通常情況下需要調(diào)整23年的會(huì)計(jì)賬目,并相應(yīng)地調(diào)整企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表。具體操作需根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定進(jìn)行,可能涉及補(bǔ)提費(fèi)用、調(diào)整應(yīng)納稅所得額等步驟。建議對(duì)照最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,或咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行詳細(xì)操作。
23年的年終獎(jiǎng)如何23年沒有計(jì)提,在24年發(fā)放,那么算23年的費(fèi)用還是24年的費(fèi)用,匯算清繳時(shí)所得稅有影響嗎?
老師好,請問一下23年把工資個(gè)稅都申報(bào)了但是實(shí)際未發(fā)放,那24年在匯算清繳之前把23年的工資給發(fā)放了,企業(yè)所得稅稅前就可以扣除了,那24年發(fā)放的23年的工資是不是就不用做個(gè)稅的申報(bào)了
補(bǔ)計(jì)提23年折舊,24年匯算23年企業(yè)所得稅清繳時(shí)要怎么調(diào)增是嗎,那25年匯算24年企業(yè)所得稅清繳時(shí)針對(duì)補(bǔ)計(jì)提的這個(gè)折舊要做調(diào)整嗎
老師好,做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)23年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤,請問現(xiàn)在能再電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
23年12月計(jì)提當(dāng)月的工資在12月和24年1月發(fā)放,是否可以在23年企業(yè)所得稅匯算清繳前扣除
發(fā)票提額申請理由、合同名稱、合同商品怎么填,固定資產(chǎn)賣出現(xiàn)在給對(duì)方公司開票,額度不夠
老師,是不是核定征收(包括雙核定不超過核定額)、定期定額的個(gè)體戶不需要做稅務(wù)登記,不需要報(bào)稅,只需要做營業(yè)執(zhí)照年審就好了對(duì)嘛
老師 我公司一股東占股95%注冊資金 500萬 已實(shí)繳80萬 現(xiàn)將所有股份轉(zhuǎn)讓給 其他股東和自然人 如何 轉(zhuǎn)讓花圈
老師請問下,公司分訂單中的幾臺(tái)產(chǎn)品給其他公司生產(chǎn),這個(gè)賬務(wù)要怎么處理,它這種性質(zhì)是什么
請問旅游業(yè)給景區(qū)工作人員的返利分錄怎么做?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2024年的匯算清繳所得稅的稅費(fèi)在2025年繳納,應(yīng)該計(jì)入什么科目?計(jì)提繳納?請寫一下賬務(wù)處理?
合伙律師事務(wù)所計(jì)提經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,計(jì)提的分錄怎么做呢?
老師,這個(gè)月申請的企業(yè)穩(wěn)崗返還是哪個(gè)年度的
工人干活達(dá)到要求,會(huì)贈(zèng)積分,積分可以兌換公司的商品,請問做內(nèi)賬,兌換積分的時(shí)候,記銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬不用交稅,哪做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是按1%還是3%計(jì)提稅呀?