這種情況,你們應該按照實際發(fā)生的業(yè)務(wù)內(nèi)容開具發(fā)票,將差旅費明確列出,作為服務(wù)的一部分,確保發(fā)票信息與合同一致,合規(guī)透明。
我們公司幫別的公司的人代發(fā)工資和代繳社保,工資和社保的所有成本都由對方公司承擔包括銷項稅,目前的話他們應該結(jié)給我們9633.81但是有545.31的稅費(這個也是對方公司承擔的),那對方公司應該結(jié)給我們的錢應該怎么算
老師你好,是這樣的,我們公司為子公司買了股權(quán)險,保費是我們支付給保險公司的,保險公司也開具保險費發(fā)票給我們,但是因為我們公司的股東加上我們子公司的股東和子公司的經(jīng)營承包方簽訂了一份經(jīng)營承包協(xié)議,大致的意思就是子公司的業(yè)務(wù)開展由承包方來開展,有業(yè)績目標,然后協(xié)議中有一條約定,我公司為子公司買的保險費用由承包方來承擔,所以就是我們支付保費后再有承包方把保費支付給我們,那這種情況的話我們是不是要給承包方開發(fā)票呢?
老師,咨詢個事情,我們通過擔保公司辦理500萬的履約保函?,F(xiàn)在要給擔保公司打款10萬擔保費。但是對方合同還沒給我們蓋好,只給了我們一張打款通知書,而且通知書上還沒有蓋對方的章。說是打款后會把合同和發(fā)票一起給到我們。這樣子我們可以先打款嗎?
我們公司屬于機械租賃,別人掛靠我們公司,我們公司收取管理費。方案一:我們公司開票,租賃方給我們打款(與開票價稅合計一致)。我們公司按照開票不含稅金額的5%收取管理費,在開票不含稅的金額的95%支付給對方。我們公司承擔附加稅。方案二:我們公司開票,租賃方給我們打款(與開票價稅合計一致)。我們公司按照開票含稅金額的5%收取管理費,在開票含稅的金額的95%支付給對方。我們公司承擔附加稅。這兩種方案更有利我們公司。關(guān)于開票增值稅有疑問。
老師我們公司和另一家公司共用一臺變壓器,電費我們交,發(fā)票開的我們抬頭,對方公司支付給我們他們需要承擔的費用,并且讓我們給他們開專票,這個稅點我要怎么算呢?這張發(fā)票是我們公司交的電費,對方要承擔1756.51元的電費,他們要求加好稅點給我們打錢
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
就是按照合同開服務(wù)發(fā)票,然后在備注明確是案件差旅費對嗎
對的,按照合同內(nèi)容開具服務(wù)發(fā)票,在發(fā)票備注欄里明確寫明包括“案件差旅費”,這樣既符合稅法要求,也清晰表明了費用性質(zhì)和服務(wù)范圍。