你好對 還是繼續(xù)用這個(gè)科目
看了下以前人掛賬,公司有往來款之間,然后銷售給對方其實(shí)也就是我們公司,可以沿用原來那個(gè)科目嗎,之前人掛其他應(yīng)收款,銷售貨物給他掛應(yīng)收還是其他應(yīng)收啊,還是就用原來一個(gè)這個(gè)其他應(yīng)收款袋主營業(yè)務(wù)收入,
老師,公司跟員工之間的往來款分別用其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款核算,還是只用一個(gè)科目核算就可以?有一筆員工借款未還的,還有一筆待支付給員工的
公司要紅沖之前的一個(gè)憑證,但之前的憑證一個(gè)科目已經(jīng)轉(zhuǎn)到別的科目去了,原來的憑證用到的是其他應(yīng)收款科目,后來其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到了其他科目來核算,那我紅沖是不是不能沖其他應(yīng)收了而是要沖新的核算科目,還是先把之前的憑證按照原來的沖了再做一筆轉(zhuǎn)出的
老師,我們兩個(gè)公司之間往來借款,可不可以都通過其他應(yīng)付款一個(gè)科目來核算,比如一筆借款,借出去的公司要計(jì)入其他應(yīng)收,收到借款的必須要計(jì)入其他應(yīng)付科目嗎,可不可以兩個(gè)公司用其他應(yīng)付款這這個(gè)科目來記賬,這樣做賬好做,對賬也好對
老師好,請問我公司和一家單位有往來款項(xiàng)業(yè)務(wù),之前用其他應(yīng)收款科目,后來購買設(shè)備給對方付款,對方開票給我們,我能使用其他應(yīng)收這個(gè)科目么?還是啟用應(yīng)付賬款科目?
老師,請問總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請問購進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬955010元對方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
好的 謝謝 老師
不用客氣,工作愉快。