收到租金時(shí):借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款;開具發(fā)票:借:預(yù)收賬款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,其他收益-租金收入;支付給對(duì)方租金:借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款。摘要:收到預(yù)付款、開具租金發(fā)票、支付租金。
老師,你好,請(qǐng)教一下,我們公司租的廠房,分租了部分出去,我們開了專票,請(qǐng)問下,怎么做賬?這個(gè)收到的租金還是交給了出租方的,因?yàn)槌鲎夥浇o我們開了發(fā)票,我們分租部分出去,對(duì)方也要我們開票,我們開了,但這個(gè)賬應(yīng)該不是其他業(yè)務(wù)收入吧,因?yàn)檫@個(gè)租金,我們還是給了出租方,等于是把收到的發(fā)票,開了部分給別人
個(gè)人出租他的場(chǎng)地給我們使用,我們?cè)趺慈胭~呢?是讓對(duì)方去稅務(wù)局代開租賃發(fā)票給我們,我們?cè)賾{票給他代扣個(gè)稅之后再付款吧?怎么操作呢?
老師,我想問下我們公司是銷售貨物的公司,場(chǎng)地是和另一家公司一起用的,房租是我們公司付的,發(fā)票是開給我們的,然后對(duì)方公司把房租付給我們,我們能開發(fā)票出去嘛
老師,代開房租發(fā)票的分錄和摘要怎么寫呢?是我們和對(duì)方合租了一個(gè)場(chǎng)地,房租是我們出,發(fā)票是開給我們,然后對(duì)方把房租付給我們,我們給他代開,這種情況開了發(fā)票之后怎么入賬呢?
想問下就是我們和A一起合租房子,我們付房租給B,B開房租發(fā)票給我們,現(xiàn)在A付給我們一半的房租,我們給A開票,和A之間的這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
購(gòu)入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了紅沖開了負(fù)數(shù)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄,用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)
請(qǐng)問公司是養(yǎng)殖豬的有時(shí)候有幾百頭,有時(shí)候有一千來(lái)頭,公司是別人的公司,我們老板把養(yǎng)豬掛在別人公司,然后養(yǎng)豬的補(bǔ)貼也沒要過,今天老板問我們有進(jìn)豬飼料還有別的東西,我們要做賬報(bào)稅,交稅嗎?然后我們的小豬仔是自己公司母豬下的
本地的建筑服務(wù)預(yù)收,需要預(yù)交增值稅嗎?預(yù)交需要開票嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),請(qǐng)問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么做
今天實(shí)操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,營(yíng)收確認(rèn)收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出,這樣進(jìn)行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測(cè)算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進(jìn)項(xiàng)稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎