進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常需進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
請(qǐng)問(wèn)公司有一張異常發(fā)票,該發(fā)票為走逃企業(yè),付了10萬(wàn),開(kāi)了20萬(wàn)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了,該筆進(jìn)項(xiàng)稅務(wù)叫我司轉(zhuǎn)出,那么這14萬(wàn)怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,公司取得進(jìn)項(xiàng),收到稅務(wù)通知是異常憑證,未做轉(zhuǎn)出處理,月底又收到異常解除。那次月報(bào)稅的時(shí)候申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)怎么填寫,異常憑證轉(zhuǎn)入的要不要勾選
老師好,請(qǐng)問(wèn)異常進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,該如何做稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)處理怎么做呢
老師,收到21年發(fā)票異常,稅務(wù)通知需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月如何做賬?貨物已經(jīng)銷售出去
處理往期異常發(fā)票后如何匯算清繳? 去年處理異常發(fā)票 借 管理費(fèi)用/折舊費(fèi) -10000 貸 累計(jì)折舊/生產(chǎn)設(shè)備 -10000 發(fā)票是2017年的,當(dāng)時(shí)分錄 借 固定資產(chǎn)/生產(chǎn)設(shè)備 8547.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 1452.99 貸 其他應(yīng)付款/xx公司 10000 2018年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 想問(wèn)一下處理異常發(fā)票按去年這樣是否可以?今年在匯算清繳中應(yīng)該如何調(diào)整?
老師就是2021年購(gòu)買設(shè)備沒(méi)有發(fā)票的,但是也沒(méi)有用白條入賬,也沒(méi)有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問(wèn)一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個(gè)月個(gè)稅我還得給他申報(bào)對(duì)吧
我0申報(bào)了顯示審核未通過(guò)怎么辦
這里為什么還要算一個(gè)(P/F,10%,1)
建筑公司小規(guī)模納稅人以前沒(méi)有業(yè)務(wù)現(xiàn)在企業(yè)所得稅年報(bào)怎么申報(bào)求講解謝謝
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車輛掛靠運(yùn)輸?shù)?,公司以前年度的車輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
解除異常以后 要做相反的分錄
好的,謝謝老師!
老師!另外還需做一筆是吧 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
您說(shuō)的這一筆 是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候一起做