同學(xué),你好 需要做銀行一正一負(fù)
老師我想問下我們賣車的,然后這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)不夠讓老板下面其他店開了幾臺(tái)車發(fā)票進(jìn)來,然后做了合同先預(yù)付5萬塊押金給對(duì)方公賬上,我們打算這兩個(gè)月里面把這幾天車再還給對(duì)方,現(xiàn)在是這個(gè)情況,對(duì)方月底開的6臺(tái)車給我們進(jìn)項(xiàng)抵扣了,然后現(xiàn)在對(duì)方公司賣掉了這這6臺(tái)車的1臺(tái)車,那我們要高開一點(diǎn)發(fā)票金額開給對(duì)方嗎?其次對(duì)方賣掉了這開給我們的6臺(tái)車?yán)锩娴?臺(tái)車,那我們現(xiàn)在開還給對(duì)方1臺(tái)車,那這臺(tái)車款他們打給我們對(duì)公吧?不然開出去發(fā)票實(shí)際沒進(jìn)賬,不合理吧老師?該怎么弄才好
老師,我公司收到客戶的一張轉(zhuǎn)賬支票,然后出納去銀行投票,進(jìn)賬了,給我一張進(jìn)賬單,要做賬嗎?進(jìn)賬單下面有備注:本回單不作進(jìn)賬,提貨證明,不作賬務(wù)處理的依據(jù),僅供查詢用,到底要不要做賬,我看了這是2021.13.31進(jìn)賬的,但是12月本銀行對(duì)賬單沒有這筆收易
我們是一般納稅人,去年10月開具了發(fā)票給客戶,現(xiàn)在需要退回作廢,由對(duì)方開具了紅字信息表,我們開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于我們的收入減少了,這部分已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生了留抵,需不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是直接留抵后面的就可以了
各位老師同行們 我公司現(xiàn)在在做進(jìn)口生意 之前和泰國談了一單生意然后去銀行柜臺(tái)給對(duì)方對(duì)公賬戶匯了貨款 泰銖作為結(jié)算貨幣 后面因?yàn)楦鞣N原因生意沒做成 貨物沒有進(jìn)關(guān) 沒有報(bào)關(guān)單 所以雙方協(xié)商了解除合作協(xié)議做退匯處理 對(duì)方銀行是泰國的開泰銀行 退匯時(shí)候說不能直接匯泰銖 只能以人民幣或美元的方式退匯 我們這邊的銀行說必須是原幣種返回 所以現(xiàn)在這個(gè)退匯僵持的 現(xiàn)在距離給銀行交報(bào)關(guān)單的時(shí)間只有一周了 希望老師和各位有經(jīng)驗(yàn)的同行給支支招 看有沒有其他的解決辦法 謝謝大家
老師,行政單位零余額賬戶,支付一筆資金,后來退回來了,網(wǎng)銀能查到這筆錢在賬戶上,但是還沒退回到我們系統(tǒng)里,按正常我們賬戶余額為0,這種情況月底對(duì)賬,需要做余額調(diào)節(jié)表嗎?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)