你好,銀行付款原路退回需要做跟付款金額一致,方向相反的分錄。退回的需要打印回單。還需要做一筆正確的分錄。
老師,公戶(hù)有幾筆款打出后戶(hù)名錯(cuò)了馬上退回了,然后又按正確的重新打出去了,做賬的時(shí)候是按正確的入賬嗎,轉(zhuǎn)錯(cuò)退回的不用處理嗎,如果不處理銀行發(fā)生額會(huì)不會(huì)對(duì)不上
你好,老師,銀行付款原路退回,如何做賬?退回的要不要打印回單,只做最后一筆正確的?
你好,老師,銀行付款原路退回,如何做賬?退回的要不要打印回單,只做最后一筆正確的?
老師,員工工資多轉(zhuǎn)了一筆,然后員工又是用他太太的銀行卡退回的,老板閑麻煩不原路退回讓員工重轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)做賬時(shí)如何處理
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà),7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢(qián)跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
不做紅沖不可以是吧!必須要把紅沖回單打印出來(lái),是吧?
轉(zhuǎn)錯(cuò)的信息有誤,有一筆轉(zhuǎn)錯(cuò)3次,那每筆都要紅沖嗎?
3筆都退回
是的,需要打印回單,做紅沖分錄。
這3筆都是需要做的
明白了,謝謝!像這種,實(shí)際工作中常見(jiàn)嗎?
實(shí)際工作中很常見(jiàn)的,這樣做也是為了銀行對(duì)賬方便些。
好的,謝謝老師,辛苦了!
不客氣,同學(xué),應(yīng)該的。