記到了業(yè)務招待費, 不需要繳納個稅
光明酒業(yè)公司為增值稅一般納稅人,2019年8月經營狀況如下: (1)從臺灣進口酒精一批,將其中的50%直接用于國內銷售,關稅完稅價格為20萬元。 (2)將剩余50%的食用酒精作為酒基,加入食品添加劑調制成35度的配制酒2噸,當月全部銷售,取得不含稅銷售收入20萬元。 ?(3)配制葡萄酒一批,裝瓶對外銷售,開具的增值稅專用發(fā)票注明金額36萬元、稅額4.68萬元。 (4)從農戶手中收購高粱,收購成本價43萬元;所收購的高粱當月全部委托A公司生產15度的配制酒35000千克,受托方A公司沒有同類配置酒的售價。收到A公司開具增值稅專用發(fā)票金額3萬元。當月收回的配置就全部繼續(xù)加工成45度白酒,并全部對外銷售,收取了不含稅價款80萬元。 (5)其他相關資料:企業(yè)當期通過認證可抵扣的進項稅額為8萬元,白酒消費稅比例稅率20%,定額稅率0.5元/500克,其他酒消費稅稅率為10%,酒精關稅稅率10%。 要求:根據上述資料,計算下列消費稅稅款: ? 1、?計算業(yè)務(1)應繳納的增值稅、關稅。 2、?計算業(yè)務(2)應繳納的消費稅。 3、?計算業(yè)務(3)應繳納的消費稅。 4、?計算A公司代收代繳消
請問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產經營搭不上邊,只能做福利費跟業(yè)務招待了。做業(yè)務招待費需要幫客戶代繳個人所得稅嗎?實際工作中是不是不太現(xiàn)實。二是員工福利費需要給員工繳納個人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務處理,還是真的會代繳
紅杉酒業(yè)公司為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)將上月委托加工收回的5噸白酒,4噸加工成藥酒對外銷售,取得不含稅價款25萬元;剩余1噸本企業(yè)招待客戶使用,按同類白酒的不含稅銷售價折合為6萬元。(2)向某商貿企業(yè)銷售白酒80噸,取得不含稅銷售額400萬元,并同時收取白酒品牌使用費37.44萬元。(3)銷售干紅酒15噸,取得不含稅銷售額150萬元。將10噸不同度數(shù)的糧食白酒組成禮品盒銷售,取得不含稅銷售額120萬元。(4)采用分期收款方式向乙企業(yè)銷售白酒16噸,合同規(guī)定不含稅銷售額共計80萬元,本月收取60%的貨款,其余貨款于下月10日收取,由于本月資金緊張,經協(xié)商,本月收取不含稅貨款30萬元,甲企業(yè)按收到的貨款開具防偽稅控增值稅專用發(fā)票。(5)接受乙企業(yè)提供的價值10萬元原材料,委托加工散裝藥酒1000公斤,交貨時向乙企業(yè)收取不含增值稅的加工費1萬元,并代收代繳乙企業(yè)消費稅。要求:根據上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)。(1)計算該企業(yè)當月應納消費稅。(2)計算該企業(yè)當月應納增值稅。(3)計算代收代繳乙企業(yè)消費稅。
A公司是一家做餐飲的小型企業(yè),屬于一般納稅人。2X21年4月舉辦了公司周年慶活動,為此,A公司從外面買了一批廚具送給公司的VIP客戶。這批廚具的采購價格為11.3萬元(含稅價),并且開具的是增值稅專用發(fā)票。A公司取得發(fā)票后,將10萬元計入到1銷售費用中,并在企業(yè)所得稅前扣除,相應抵扣稅款1.3萬元。會計編制的記賬分錄為:借:銷售費用10萬元應交稅費-應交增值稅(進項稅)1.3萬元貸:銀行存款11.3萬元要求:(1)請判定對該公司編制的記賬分錄是否正確,如果正確,請說明正確的原因:如果不正確,應該如何糾正?(2)假如你是稅務部門工作人員,應該如何定性該類問題呢?
賬結法結轉本年利潤1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,產品銷售價格中均不含增值稅金額。銷售產品為公司的主營業(yè)務,在確認收入時逐筆結轉銷售成本。2022年度6月份,甲公司發(fā)生的部分經濟業(yè)務如下:(1)6月5日向A公司銷售應稅消費品一批1000件,單價87.5元。為了鼓勵多購商品,甲公司同意給予A公司20%的商業(yè)折扣,同時支付運費1000元(不考慮運費的增值稅影響)。該批商品的實際成本是50000元,商品已經發(fā)出,貨款尚未收到,該項銷售業(yè)務屬于某一時點履行的履約義務。(2)6月10日,上月銷售給丁公司的A產品出現(xiàn)嚴重質量問題,客戶將該批商品全部退回給甲公司。甲公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款價稅合計22600,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批產品實際成本為13000元。(3)6月8日,在購買材料業(yè)務中,根據對方規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件提前付款,獲得對方給予的現(xiàn)金折扣1000元。(4)6月10日行政部發(fā)生業(yè)務招待費5000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為300元,以銀行存款支付。請做出會計分錄!
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
之前我們過年送客戶2盒冬蟲夏草,價格在1萬8,請問這個需要交個稅嗎
通常不用交個稅的
昨天專管員給我打電話,說看我們的進項,這個冬蟲夏草,用途是什么,如果送客戶,給客戶交個稅嗎
送禮,通常不交個稅的