您好,這個按實際付款入賬就可以
老師,請問員工報銷沒有發(fā)票拿別的發(fā)票來抵,發(fā)票金額大于實際報銷金額可以嗎?
請問付款金額和實際收到發(fā)票金額不一致,實際收到發(fā)票金額大于付款金額。不用再付了,怎么做會計分錄?
老師:我是房地產(chǎn)開發(fā)商,銀行支付工程款金額是10萬,而實際收到發(fā)票金額是15萬,請問一下老師這支付金額少于票面金額怎么做賬呀?
請問一下 發(fā)票金額大于實際報銷金額時怎么做賬呀,多的發(fā)票金額怎么辦
請教老師:專票開票金額大于實際付款金額,怎么做會計分錄
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
如果他報銷200,后面發(fā)票280,分錄怎么寫呀
借:管理費用200
貸:銀行存款200