這個屬于非貨幣性資產交換 借:應付賬款-應付供貨商貨款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入-廣告費 應交稅費-應交增值稅-銷項稅金
我們供應商也是我的客戶,他給我提供貨物,我給他提供服務,我要用應付的貨款抵他應付給我的服務費時怎么做賬?
老師您好,請教問題1:客戶欠我們公司的貨款,所欠的貨款打給我們供貨商,我們后期向供貨商拿貨用,帳怎么登?問題2:以前拿貨庫存現(xiàn)退回供貨商,沒有把款退回也是等以后拿貨用,怎么登?謝謝
我們實際是商貿,外發(fā)委托加工給工廠,工廠加工完幫我們發(fā)貨給客戶,供應商是工廠找的,供應商發(fā)貨給工廠,發(fā)票給我們由我們支付,我們支付供應商貨款等于抵了工廠的委托加工費,內賬就沒有做庫存進出登記,說以前內賬和工廠是一家沒有分賬,今年5月才分開的。我覺得很亂,理不清思路
老師好,我們欠A供應商貨款未付,A供應商買了一些我們的商品,我們銀行已收款。請問做賬這筆收款怎么沖A供應商的應付款?分錄怎么做?謝謝
老師好,A供應商返利給我們,已銀行收款。我們還欠A供應商貨款未付的,這筆返利收入請問做賬怎么沖減A供應商的應付款,分錄怎么做?謝謝
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經營杠桿系數為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據,收據有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據貼在記賬憑證的后面,沒有票據粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產成本,由此產生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產生呢?