你好,如果發(fā)票沒有認證,就是銷售方直接開具負數(shù)發(fā)票。 如果被認證了,那就是購買方填寫負數(shù)信息表,然后由銷售方開具負數(shù)發(fā)票?
老師,你好!我們公司開給客戶的發(fā)票開錯了,而且跨月了,客戶也結賬了,但是還沒認證的,客戶要求我公司這邊開一張紅字和一張藍字給她。紅票和錯票的發(fā)票聯(lián)應該有銷售方還是購買方保存?
1、10月28號開的發(fā)票給客戶,11月初客戶退發(fā)票回來了(客戶還沒有認證發(fā)票) 2、我還沒有開紅字發(fā)票,就先開一張正確的發(fā)票給客戶(這個應該沒有問題吧) 3、如果我開好紅字發(fā)票是不是也要給2聯(lián)紅字發(fā)票給客戶呢??(還是不用給客戶呢)
請問老師,我司銷售給客戶產品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
我們銷售商品給客戶,開了一張全電專票,客戶已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在產生退貨1臺,請問是我們這邊開紅字信息表,讓客戶確認,然后我們這邊再開出負數(shù)發(fā)票嗎?
老師,你好,我們是銷售方,客戶后面退貨給客戶做了退貨處理,但是發(fā)票已經(jīng)開的是全額,我這邊怎么操作呢,是客戶那邊發(fā)起紅字,還是我銷售方發(fā)起紅字呢
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調整,財務費用想減少5萬,怎么調賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
這個填寫信息表是什么,是開的紅字品項么,然后銷售方確認是么?
你好,是填寫對應的? 發(fā)票號碼,負數(shù)原因
我開紅字沒有填寫發(fā)票號碼呢,還要填原因么
你好,填寫負數(shù)發(fā)票信息表的時候,是需要填寫原來的發(fā)票號碼和對應的原因的?
我是數(shù)字開票,沒有碰到需要填號碼的呢,老師我開負數(shù)發(fā)票,因為質量問題我選銷售折讓還是銷售退貨呢
你好,質量問題,是選擇? 銷售折讓
我弄了退回了,這樣有影響么?
你好,有影響,選擇的原因不正確?