股東分紅涉及個(gè)人所得稅,由股東個(gè)人負(fù)責(zé)申報(bào)并繳納,公司發(fā)放時(shí)需代扣代繳。具體操作上,公司會(huì)從分紅金額中扣除相應(yīng)的稅款,直接支付給股東的凈額就是股東實(shí)際獲得的金額。
公司里的控股股東把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,這個(gè)人是把錢(qián)打到公司的賬戶上是不,還是打給這個(gè)控股股東,會(huì)計(jì)分錄怎么做,請(qǐng)具體講解一下
老師,想請(qǐng)問(wèn)一下關(guān)于股東分紅的問(wèn)題,股東年末分紅,如果按常規(guī)操作是公司代扣代繳2萬(wàn)的個(gè)稅,銀行轉(zhuǎn)賬是轉(zhuǎn)出8萬(wàn),但是股東這邊本身有多轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的往來(lái)款,就用個(gè)稅直接抵扣的往來(lái)款,然后銀行轉(zhuǎn)賬還是轉(zhuǎn)的10萬(wàn),這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓原來(lái)公司3個(gè)股東,現(xiàn)在只有兩個(gè)股東了,退出股東的股權(quán)按50萬(wàn),平分給兩個(gè)股東,沒(méi)有出錢(qián),請(qǐng)問(wèn)印花稅轉(zhuǎn)移書(shū)具填0申報(bào)吧,稅源表也是一樣吧,還有就是自然人扣繳端我怎么申報(bào)出讓人的個(gè)稅咩,按0申報(bào),現(xiàn)在是電子稅務(wù)局操作
老師,請(qǐng)教你一下,股東分紅的話,會(huì)計(jì)做完分錄,錢(qián)轉(zhuǎn)給股東,這個(gè)個(gè)稅是會(huì)計(jì)申報(bào),從公司賬戶扣款嘛?還是股東自己去稅務(wù)局交?
老師,工商年報(bào)納稅總額按什么取數(shù),電子稅務(wù)局查詢是按所屬期還是按繳款日期2024.1.1-2024.12.31查詢?
老師,請(qǐng)問(wèn)24.12月資產(chǎn)負(fù)債表里期末的應(yīng)付職工薪酬數(shù)值應(yīng)該是24.12月計(jì)提的工資數(shù)據(jù),也是稅款1月的個(gè)稅數(shù)值嗎
房地產(chǎn)公司銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品確認(rèn)的銷(xiāo)售收入怎么計(jì)算
買(mǎi)一個(gè)二十多萬(wàn)的車(chē),增值稅能抵多少?
老師,因?yàn)槲覀児咀N(xiāo)了,收了有筆500元定金,現(xiàn)在要退,可以用法人的賬戶退嘛
請(qǐng)問(wèn)原材料還剩多少?zèng)]有沖銷(xiāo)完
老師,報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用如果有20,30元金額的沒(méi)有票,是不是不能計(jì)入所得稅匯算,需要調(diào)整出來(lái),要么用其他票據(jù)抵扣
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅稅負(fù)率應(yīng)該怎么控制?麻煩詳細(xì)講解一下
營(yíng)業(yè)外收入中有一部分是客戶給的快遞費(fèi)補(bǔ)償1000元,一部分是是供應(yīng)商質(zhì)量不合格給的賠償2500元,請(qǐng)問(wèn)這兩筆營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)該填寫(xiě)在所得稅年報(bào)的哪里?怎么調(diào)增?
老師,我想咨詢下一般納稅人提供純加工勞務(wù)稅率是13%還是6%呢?
如果已經(jīng)把分紅給股東了,也沒(méi)有扣下來(lái),可以不可以叫股東自己去稅務(wù)局申報(bào)呢
如果公司未按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅,應(yīng)由公司承擔(dān)未扣繳稅款的責(zé)任。建議及時(shí)糾正,與股東溝通補(bǔ)繳事宜。若已過(guò)期限,可能還需承擔(dān)滯納金。具體情況建議咨詢稅務(wù)專(zhuān)業(yè)人士。
比如說(shuō):9.4號(hào)分紅的,什么時(shí)間代繳個(gè)稅呢
通常應(yīng)在分紅后的次月進(jìn)行代扣代繳。即如果9月4日進(jìn)行了分紅,那么最遲應(yīng)在10月申報(bào)并代繳相應(yīng)的個(gè)人所得稅。請(qǐng)注意,具體時(shí)間可能因地區(qū)政策略有不同,建議參照當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定或咨詢稅務(wù)顧問(wèn)。