您好,2個(gè)方法 1、在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中查詢。具體操作方法: 首先,進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),點(diǎn)擊系統(tǒng)維護(hù)-代碼維護(hù)-海關(guān)商品碼。然后,選擇“搜索”,點(diǎn)擊“添加條件”。屬性里選擇“海關(guān)商品碼”,在“值”當(dāng)中輸入報(bào)關(guān)單上的貨物的海關(guān)商品碼,點(diǎn)擊“確認(rèn)”,就可以搜索到相對(duì)應(yīng)的商品碼及退稅率。 查詢后要注意“終止日期”,因?yàn)榇a庫升級(jí),如果終止日期已經(jīng)不在有效期范圍內(nèi),可以移動(dòng)鼠標(biāo)往下選擇,是否有最新日期,避免使用已經(jīng)失效的商品碼。 2、可以在出口退稅咨詢網(wǎng)查詢。 http://www./sbxt_wm.aspx
老師你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),10收到的發(fā)票已經(jīng)勾選確實(shí),用的是抵扣勾選,全部產(chǎn)品都用于出口,到現(xiàn)在都無法查詢到發(fā)票信息,要怎么處理?之前有用過退稅抵扣,但是在增值稅申報(bào)時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額并沒有任何體現(xiàn),后面又改了抵扣勾選,這樣對(duì)嗎
您好,有個(gè)問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報(bào)稅的時(shí)候做正常的征稅處理,這個(gè)具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時(shí)發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時(shí)認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個(gè)老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
請問那個(gè)老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
一般經(jīng)營項(xiàng)目是:建筑五金產(chǎn)品、建筑材料的銷售、設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢;國內(nèi)貿(mào)易;貨物及技術(shù)進(jìn)出口。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外),許可經(jīng)營項(xiàng)目是:房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、電力工程施工、市政公用工程、消防設(shè)施工程、港口與海岸工程、航道工程、土石方工程、建筑防水工程、建筑裝修裝飾工程、幕墻工程的施工。 老師,我們是一般納稅人,請問能開幕墻檢查費(fèi)的發(fā)票嗎?我看一份新簽合同有幕墻檢查,開票稅率6%
老師好,已經(jīng)提交解除辦稅員關(guān)聯(lián)申請,顯示審核中,這個(gè)審核是需要稅務(wù)局審核還是需要法人或者財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核。
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)顯示未抄稅檢測不通過,百旺如何抄稅同步到電子稅務(wù)局
老師 在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表填錯(cuò)了數(shù)據(jù) 然后更正了第2季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)送第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表之后 發(fā)現(xiàn)更正不了第二季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表了系統(tǒng)提示 本稅期以后還存在申報(bào)信息 無法更正第二季度的報(bào)表 請問這種情況要怎么處理 是不是只用在第三季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳表申報(bào)那里填寫正確的本年累計(jì)數(shù)就行了呀
像這種貸款提現(xiàn),對(duì)方科目寫什么合適,其他應(yīng)收款還是短期借款?
廠房租賃需要申報(bào)什么稅種?營業(yè)范圍需要增加嗎?
老師,合并報(bào)表怎么做啊
老師好,我們是勞務(wù)公司,給客戶開的是差額票,開的金額是20000.扣除額是18000.做賬的時(shí)候銷售收入應(yīng)該寫多少呢?怎么寫分錄才正確?
個(gè)體戶李潤超200萬,按幾個(gè)點(diǎn)交經(jīng)營個(gè)稅
老師請問股東老板以前開工資前幾年在本公司退休就在沒有開資,如果現(xiàn)在要給開工資可以嘛?多少不用交稅,是否辦還要什么手續(xù)嗎?謝謝?。?/p>
電子稅務(wù)局法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系不到進(jìn)不去咋辦
http://www./sbxt_wm.aspx這個(gè)地址是不是有誤?
您好,我也試了,確實(shí)不行了,我是以前保存的,那咱去??出口退稅申報(bào)系統(tǒng)
請問方法1是否進(jìn)入電子稅務(wù)局里面操作的?
您好,不是,是 進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),這個(gè)圖能看到么 http://www.360doc.com/content/20/1029/10/58372506_942975037.shtml
老師,你這個(gè)連接不是一個(gè)教程嗎?http://www.360doc.com/content/20/1029/10/58372506_942975037.shtml 你能給我直接的查詢地址嗎?
您好,這是要下載的嘛 出口退稅申報(bào)系統(tǒng)可以在國家稅務(wù)總局官方網(wǎng)站https://www.chinatax.gov.cn/上下載。 國家稅務(wù)總局官網(wǎng),在首頁“下載”一“稅收系統(tǒng)”一“出口退稅”下找到出口退稅系統(tǒng)USal-2.0; 點(diǎn)擊下載文件,根據(jù)系統(tǒng)提示進(jìn)行安裝操作;
老師,你這些流程確認(rèn)是正確的嗎?我在國家稅務(wù)局官網(wǎng)上面就沒找到下載的界面。
您好,請看下圖,納稅服務(wù)到最下面