文印曬圖服務(wù) 文印、曬圖3040301030000000000 就是這個(gè)稅目
我們有一家旅游行業(yè)公司,因?yàn)橛喚频瓴荒芄珜?duì)公,我們現(xiàn)在是公對(duì)私打給他的,我想要讓他去稅務(wù)局給我開票,這種開應(yīng)該開什么類目呢?
您好老師對(duì)方給我們開的普票是電子版的,在什么平臺(tái)可以打印發(fā)票
老師給客戶的優(yōu)惠我應(yīng)該放在什么科目。圖文打印類的
請(qǐng)問老師,對(duì)方給我們單位制作畫冊(cè),論文等彩色打印裝訂,這個(gè)開廣告物料制作的發(fā)票可以嗎
開給客戶的發(fā)票對(duì)方丟了,現(xiàn)在要復(fù)印件,但是我們已經(jīng)裝訂到憑證里面了,復(fù)印的不清楚,還有什么別的辦法打印復(fù)印件嗎
印花稅的信息采集在電子稅務(wù)局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報(bào)第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬(wàn)以上,弄個(gè)代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務(wù)費(fèi),但是收款訂單都在我們公司,這種稅務(wù)局會(huì)認(rèn)嗎?淘寶上的稅務(wù)申報(bào)收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請(qǐng)教下: 科目余額表中“應(yīng)付職工薪酬”一級(jí)科目累計(jì)借方余額,和貸方余額,有差額,這個(gè)應(yīng)該怎么核對(duì)? 我理解的: 累計(jì)借方為:實(shí)際為員工支付的 累計(jì)貸方為:每個(gè)月計(jì)提數(shù) 不太明白差額部分應(yīng)該怎么核對(duì)?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實(shí)物福利和現(xiàn)金福利都要交個(gè)稅嘛,怎么做比較適合呢?說(shuō)實(shí)物福利要交個(gè)稅的,要是集體買的,這怎么交個(gè)稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費(fèi)發(fā)票是開老板個(gè)人的,還是開個(gè)體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預(yù)繳申報(bào)表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
一般納稅人也要指?jìng)€(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?