您好,現(xiàn)在是副總欠公司的, 借:其他應付款 貸:應收賬款,其他應付款余額在借方,就是其他應收款,副總欠公司的
老師,我們公司領導個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現(xiàn)在領導讓我處理她這個其他應收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理。13年預收30萬,當時未開結(jié)算發(fā)票,只扣了管理費3千,余款直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當時收款時借:銀行,貸:其他應付款,付款時借:其他應收,貸:銀行。現(xiàn)在賬上掛著其他應付、其他應收兩個往來,這個要怎樣處理呀?
接手一家公司,科目余額表庫存現(xiàn)金有一萬元,但是法人說沒有,賬上還掛了幾萬元應收賬款,可能是法人私下收款后開票了掛賬,這個錢也轉(zhuǎn)不回公司了,做壞賬的話怎么處理,庫存現(xiàn)金怎么處理
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應付款 ,代收的款項當年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應付款借方有余額,請問要怎么處理?怎么平這個余額?
請問老師,上個月的賬做錯了,有一筆運費收到發(fā)票入賬了,實際沒有付款,但是上個月做的時候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費用,貸:銀行存款了)
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系對不上,當年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權投資賬面價值4000,再沖減應收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
街道委托勞務公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務公司材料款,勞務公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補交稅 可以嗎?
老師,債務擔保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預計負債20,這時應納稅所得額是要調(diào)增的,假設會計利潤100,借:所得稅費用25,貸:應交稅費—應交所得稅30這個怎么做呢,實際發(fā)生時確認這個損失該咋做
為什么資料2要對應交稅費調(diào)整,資料3不用對應交稅費進行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
老師,那怎么證明,副總收了,就一定是公司,或者一定是具體某個客戶的,副總只是每個月轉(zhuǎn)進來20-30萬,還有萬一查起來 對了,老師 還有個問題,因為您提過工資, 我們8月中旬從記賬公司拿回來賬,覺得您說的很有道理,準備重新申報7月工資,目前有個問題 公司業(yè)務銷售為主,公司有幾個厲害的銷售,大概2人,發(fā)了3-4萬工資加提成,還有2人發(fā)了2萬左右,其他都不高,現(xiàn)在工資7月的在8月已經(jīng)發(fā)出去了,目前準備重新申報,怎么處理 因為記賬公司只報了了7月4-5人工資,所以重新申報,其他員工基本按公戶發(fā)放工資申報,而發(fā)高工資的那幾個銷售(所有銷售底薪5000),是不是讓他們退款,然后重新申報10000,
打賞,重賞
您好,這個要查副總的銀行流水了,是哪個客戶打過來的,副總這個操作風險很大的,我老板的私人賬戶被稅務局查了3年明細,隱藏的收入補稅交滯納金。 2.工資個稅是累計預扣法,以前的不更正也可以的,把24年每個人實際發(fā)了多少工資都在今年申報了就可以了,不會影響個稅的,工資高的銷售,您給他們做個個稅策劃,一年一共大概多少,工資申報多少,獎金申報多少,?這里個稅要差1萬多,我老板工資36萬/年,我測算個稅差了1.6萬,您這樣做測算,銷售同事很感激 ,覺得我們財務很專業(yè),到老板那美言幾句,我們的地位就提高了 3.不用退款,我們把全年應付的工資在今年申報就行,晚報沒關系的,
本來一開始讓他們做年終獎,每個人3.6萬,交1080的個稅,他們都不干,老板還幫他們說話說要少扣
實際上銷售只有5000底薪,那個提成很多時候沒有,2000以下,幾百正常,銷冠一般一年也許得一次
哦哦,您的意思公司發(fā)工資不是全部申報個稅么,這個需要我們跟老板說明,沒有申報個稅的工資費用是不能稅前扣除的,稅務是要比對的,給銷售同事逃稅了,公司就白支付了,調(diào)整后的利潤高,公司要交所得稅,這方面老板肯定是不知道的。 他們不想交個稅當然能理解,我們財務工資不高也不想交個稅,但總有一方要交稅,個人不交,企業(yè)就不能扣,企業(yè)交所得稅,就是這樣的邏輯
以前不更正,是以前老板跟記賬公司,每個月報工資4-5人,而且每個月人數(shù)不一致
這次公戶發(fā),沒辦法
哦哦,老板不吃虧他不相信我理解,但我們要跟他說明這個情況,以后稅務查了補稅他也不會怪財務 我們只管24年,以前的也不是咱做的賬,先保證我們接手年份沒有稅務風險,慢慢讓老板接受正確的理念
老師申報工資申報一個總數(shù)就可以吧,為什么要分成工資和獎金,有必要嗎
您好,這是給工資高的員工個稅策劃呀,能省好多個稅的,我老板工資36萬/年,我測算個稅申報工資和獎金比光申報工資差了1.6萬
獎金您是按月發(fā),還是按年度發(fā),14.4萬
您好,按月發(fā)可以,但一定是先測算好,我們一年只能申報一次,幫同事省個稅,財務還是蠻費心的,
老師,您說的是一年申報一次獎金嗎,沒明白
老師,還有,記賬公司截止2季度末,掛應收319萬,而實際銀行回單可以沖這些應收150多萬,但因為累計了一年半,是一次沖掉150萬應收,還是幾個月沖掉,還是三季度(小規(guī)模一次全沖點,這樣分險大嗎)
您好,比如工資每月3萬,全年工資36萬按獎金134400,工資18800*12來申報,全年個稅最少25056元,全部按工資個稅38652元,省13596元,就是平時只管按3萬發(fā)給員工(實發(fā)按30000-申報18800工資扣的個稅),在12月申報獎金時扣獎金個稅,本月實發(fā)就?是30000-本月工資個稅-獎金個稅,我們提前跟同事說好,他們會感激的,
獎金也分攤到每個月里面
您好,您也可以這么理解 ,就是我們申報是單獨申報,要把獎金金額留下來
也就是年底才發(fā)獎金,對不,單獨申報一次,年底12月做計提
哦,您這個是工資和獎金都發(fā)了
可不可以半年發(fā)一次獎金,怎么計算
您好,發(fā)是按月發(fā)的,我們只是提前測算,把獎金一起申報 2.半年發(fā)一次沒有意義,我們只能申報一次,按目前每月發(fā)員工
老師,您這個獎金是年底發(fā)放,年底申報,對嗎
您好,不是,每月發(fā)放是比如3萬減本月申報的個稅金額,集中申報獎金那個月個稅比較多, 當然咱現(xiàn)在不發(fā)獎金當然更好,?我們申報和發(fā)放是匹配的,但員工不愿意呀,