建筑行業(yè)合同印花稅按合同金額千分之三稅率申報(bào),先自行計(jì)算,然后到稅務(wù)局或電子稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)繳納。記得保留好合同復(fù)印件備查。
建筑行業(yè)的新企業(yè),印花稅如何零申報(bào),怎么填稅目
請(qǐng)問(wèn),建筑行業(yè),印花稅都申報(bào)了,為何還顯示未申報(bào)
承攬合同和建筑工程合同印花稅如何區(qū)分?我們是建筑公司
建筑企業(yè)做印花稅稅源采集,只有一個(gè)建設(shè)工程-工程施工合同,如何采集購(gòu)銷(xiāo)合同申報(bào)?
請(qǐng)問(wèn)我們是建筑公司,印花稅的稅目 有承攬合同和建設(shè)工程合同,我們開(kāi)300萬(wàn)工程款發(fā)票 ,要如何申報(bào)印花稅呢?
24年12月-25年1-4月,跟我們合作的勞務(wù)公司給我們開(kāi)的發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)開(kāi)成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,但是對(duì)方目前還沒(méi)有紅沖重開(kāi),等紅沖重開(kāi)了,需要把賬簿里錯(cuò)誤的發(fā)票扯掉把正確的附進(jìn)去嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫(xiě)的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬(wàn)重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說(shuō)不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問(wèn)2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車(chē)檢車(chē)費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說(shuō),張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車(chē)間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車(chē)間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬(wàn) 代發(fā)工資也是189萬(wàn) 這種情況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專(zhuān)票抵扣嗎?開(kāi)了普票的話(huà),如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫(xiě)
是按照合同金額還是不含稅金額進(jìn)行申報(bào)呢,
通常按合同總金額申報(bào),包括稅前和稅后金額。具體政策可能有變,建議查閱最新財(cái)稅法規(guī)或咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)稅務(wù)人士。