同學(xué)您好: 1.工人是誰的人,是誰決定發(fā)放的工資金額,個(gè)稅就由誰申報(bào); 2.甲方代方,勞務(wù)公司開票,你作為是間人,把應(yīng)收和應(yīng)付對沖即可; 這筆業(yè)務(wù)中重要的是資料的充分和證據(jù)的留存。而非分錄。
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因?yàn)槟昵稗r(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應(yīng)該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),平常都是甲方把工程款打給我們,我們把錢打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司把工錢發(fā)給農(nóng)民工,然后給我們開具勞務(wù)發(fā)票,我們依據(jù)勞務(wù)發(fā)票入人工成本。但是因?yàn)槟昵稗r(nóng)民工要錢要得緊,甲方直接把工程款打給了農(nóng)民工算是代我們代勞務(wù)公司給農(nóng)民工發(fā)工資。勞務(wù)公司還得要給我們開具發(fā)票,但是這就造成了三流不一致,我們應(yīng)該怎樣做一些書面證明才能符合稅務(wù)要求?謝謝!
您好!我是一家建筑勞務(wù)公司,今年工地上農(nóng)民工的工資是甲方是通過農(nóng)民工專戶代發(fā) 開始甲方說我們公司不開具發(fā)票 代發(fā)的工資做他們的成本 現(xiàn)在年底了 甲方要求我們開具發(fā)票 那么農(nóng)民工今年代發(fā)的工資就要申報(bào)個(gè)稅 由于農(nóng)民工太多 按照每個(gè)月申報(bào)工作量很大 我能否12月份一次性申報(bào)全年的工資 這樣操作有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,我想請問一下我公司是建筑行業(yè),給甲方開具發(fā)票300萬,但是甲方代付了民工的工資200萬。實(shí)際轉(zhuǎn)款到公司100萬。但是民工工資的轉(zhuǎn)款記錄和民工申報(bào)個(gè)人所得稅都由甲方公司在申報(bào),我們乙方公司這種情況應(yīng)該怎么做賬?
老師,我是建筑行業(yè),甲方代替我施工方發(fā)放農(nóng)民工工資,假如我開票給甲方100萬發(fā)票,甲方打款80萬,剩余20萬甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,而下面的勞務(wù)公司又把代發(fā)的這20萬的發(fā)票開給了我施工方,我施工方也沒有申報(bào)個(gè)稅,甲方跟勞務(wù)公司不知道有沒有代申報(bào),問題1,施工方針對甲方代發(fā)工資需要申報(bào)個(gè)稅嘛,2,按照上面的操作,我施工方要怎么做賬,對于勞務(wù)公司將甲方代發(fā)的20萬工資發(fā)票開給我施工方,我施工方應(yīng)該怎么做賬,需要給勞務(wù)公司提供什么資料嘛
@董孝彬回答,老師我想問問旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫,我寫哪個(gè)對嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
工人是勞務(wù)公司的,金額也是勞務(wù)公司確認(rèn)的,那個(gè)稅就是勞務(wù)公司申報(bào)是嗎。還有就是用甲方代發(fā)的明細(xì)以及我們開的收據(jù)作為收入,用勞務(wù)公司開的勞務(wù)發(fā)票作為應(yīng)付賬款對沖是嗎老師?麻煩了
同學(xué)您好: 1.工人是勞務(wù)公司的,并且支付金額由勞務(wù)公司決定,個(gè)稅是由勞務(wù)公司申報(bào)的。 2.你方的收入應(yīng)該是你方給甲方開具的發(fā)票上的金額為收入金額。 3.應(yīng)收賬款用甲方代發(fā)的明細(xì)和你方開的收入沖減。同時(shí)對沖應(yīng)付賬款的金額。