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請(qǐng)問老師填寫內(nèi)部往來金額,比如是通過其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款做賬的,那這個(gè)金額怎么取數(shù)? 余額相加還是相減?

2024-09-04 15:17
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齊紅老師

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2024-09-04 15:19

內(nèi)部往來金額,比如其他應(yīng)收款和應(yīng)付款,取數(shù)時(shí)要相加。余額反映了整體資金流動(dòng)情況。

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內(nèi)部往來金額,比如其他應(yīng)收款和應(yīng)付款,取數(shù)時(shí)要相加。余額反映了整體資金流動(dòng)情況。
2024-09-04
你好同學(xué),可以的,沒有問題
2023-07-12
學(xué)員你好,同一人的其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款金額相抵后其他應(yīng)付款還有余額說明企業(yè)仍舊欠付,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月
2022-03-09
你好,第一個(gè)疑萬,這個(gè)是貸方余額的嗎?如果是的話,其他應(yīng)付款借方余額這個(gè)3000放到其他應(yīng)收款里面去。
2024-08-21
如果在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)表示應(yīng)付賬款的余額,不應(yīng)該將內(nèi)部往來的負(fù)數(shù)余額與應(yīng)付賬款的正數(shù)余額相加。因?yàn)閮?nèi)部往來是一個(gè)內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項(xiàng),而應(yīng)付賬款則是用于核算單位與外部供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付賬款應(yīng)只反映單位與外部供應(yīng)商之間的應(yīng)付未付款項(xiàng),即60000元。 填寫債務(wù)明細(xì)表時(shí),內(nèi)部往來通常應(yīng)以其實(shí)際金額填列,無論是正數(shù)還是負(fù)數(shù)。這是因?yàn)閭鶆?wù)明細(xì)表旨在詳細(xì)反映單位的債務(wù)情況,包括內(nèi)部債務(wù)和外部債務(wù)。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務(wù)關(guān)系,應(yīng)當(dāng)在明細(xì)表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負(fù)債表往來科目是負(fù)數(shù)的直接重分類成正數(shù)
2024-04-23
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