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老師,我公司有一輛二手車銷售給別人3萬元(含稅價(jià)),但是對(duì)方不開發(fā)票,我該怎么入賬,會(huì)計(jì)憑證怎么寫?

2024-09-03 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-03 16:19

你好,我們賣給別人,我們開票才對(duì)呀

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快賬用戶1072 追問 2024-09-03 16:20

哦,對(duì),但是對(duì)方不要發(fā)票,也不給他開發(fā)票,那我得怎么算賬?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 16:21

一樣的,借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 申報(bào)未開票收入

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快賬用戶1072 追問 2024-09-03 16:23

那這個(gè)我應(yīng)該怎么算稅金,幾個(gè)點(diǎn)?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 16:24

你是一般納稅人還是小規(guī)模?車啥時(shí)候購買的?

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快賬用戶1072 追問 2024-09-03 16:25

一般納稅人,買的早了,是不是按照購票幾個(gè)點(diǎn)的稅,這個(gè)就按幾個(gè)點(diǎn)算?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 16:25

抵扣了就按照13%繳納

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快賬用戶1072 追問 2024-09-03 16:49

老師,這個(gè)稅款我們有進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 16:50

這個(gè)稅款我們有進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的

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你好,我們賣給別人,我們開票才對(duì)呀
2024-09-03
他給你開的是增值稅專用發(fā)票,才可以抵扣增值稅。如果只有二手機(jī)動(dòng)車發(fā)票抵扣不了 借應(yīng)收賬款, 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)貸應(yīng)收賬款。
2024-11-20
你好 代收代付的 車不是你單位買來銷售的是這個(gè)意思嗎
2022-08-05
借:固定資產(chǎn)清理5 累計(jì)折舊3 貸:固定資產(chǎn)8 借:銀行存款5 資產(chǎn)處置損益0.58 貸:固定資產(chǎn)清理5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷5/1.13*0.13=0.58
2024-07-04
1借:固定資產(chǎn)清理5 累計(jì)折舊5 貸:固定資產(chǎn)8 2借:銀行存款5 資產(chǎn)處置損益0.58 貸:固定資產(chǎn)清理5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷5/1.13*0.13=0.58
2024-07-08
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