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會(huì)計(jì)申報(bào)表增值稅金額與賬目增值稅金額有小數(shù)點(diǎn)誤差,實(shí)際申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12,怎么做賬

2024-09-03 15:08
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2024-09-03 15:10

同學(xué)你好,誤差是由于什么原因?qū)е碌模纳嵛迦雴??如果確認(rèn)這只是一個(gè)小數(shù)點(diǎn)誤差,且不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,可以直接調(diào)整。如果增值稅申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12元,可以在賬務(wù)中增加一筆相同金額的調(diào)整記錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額,視具體情況而定) 貸:誤差調(diào)整(或其他相關(guān)科目,如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等)

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同學(xué)你好,誤差是由于什么原因?qū)е碌?,四舍五入嗎?如果確認(rèn)這只是一個(gè)小數(shù)點(diǎn)誤差,且不會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,可以直接調(diào)整。如果增值稅申報(bào)表金額比賬務(wù)金額少0.12元,可以在賬務(wù)中增加一筆相同金額的調(diào)整記錄。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額或進(jìn)項(xiàng)稅額,視具體情況而定) 貸:誤差調(diào)整(或其他相關(guān)科目,如主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等)
2024-09-03
你好,你們有無票收入的嗎?
2022-02-12
那你吧賬面的增值稅調(diào)整為申報(bào)表一致的就可以
2022-07-13
同學(xué),您好。這種情況一般是因?yàn)樾?shù)四舍五入引起的,金額都很小只有幾分錢,可以簡(jiǎn)單處理,直接計(jì)入管理費(fèi)用就可以。
2024-10-10
你好,你看一下你有沒有銷售固定資產(chǎn)的。
2023-03-20
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