你好,代扣代繳的這個(gè)300是你們支付了之后后期還錢的嗎?
請(qǐng)問我單位支付外單位勞務(wù)費(fèi),發(fā)票是稅務(wù)局代開的 零星勞務(wù) 發(fā)票備注了需要支付單位代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問實(shí)際應(yīng)該是誰來繳納這個(gè)個(gè)人所得稅,扣除比例是多少?如果是我單位代扣代繳,應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
我公司為提供咨詢服務(wù)的公司,外單位個(gè)人A從我公司接了個(gè)咨詢服務(wù)的活,我公司收到款后扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后將剩下的款再轉(zhuǎn)給A,收到款是要以主營業(yè)務(wù)收入入賬,轉(zhuǎn)給A的款以勞務(wù)費(fèi)入賬嗎?如果以勞務(wù)費(fèi)入賬,A是不是要去稅務(wù)局代開發(fā)票,我公司是不是要代扣個(gè)稅?
你好,個(gè)人給公司提供服務(wù),費(fèi)用10000,在稅務(wù)局代開發(fā)票,請(qǐng)問在稅局代開時(shí),是否會(huì)扣勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)人所得稅?如果扣了但是稅點(diǎn)只有2%左右的話,我司是否再需要幫忙代扣代繳呢?因?yàn)槎惵士隙ú恢鼓敲炊唷?/p>
老師您好~我想問一下個(gè)人代開發(fā)票相關(guān)事宜 1、個(gè)人能去稅務(wù)局代開什么類型的發(fā)票?(銷售商品、提供勞務(wù)?) 2、個(gè)人去稅務(wù)局代開哪種類型的發(fā)票需要支付單位代繳個(gè)人所得稅?(企業(yè)是否只是支付給個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅扣繳義務(wù)人? 3、在問題2的基礎(chǔ)上,如果企業(yè)只代繳個(gè)人勞務(wù)費(fèi)的個(gè)稅,計(jì)算方法(起征點(diǎn)、稅率、速算扣除數(shù)等)
老師 請(qǐng)問我們公司付勞務(wù)費(fèi)出去需要取發(fā)票嗎? 如果要取發(fā)票對(duì)方去代開發(fā)票不是要交個(gè)稅嗎? 那我們?cè)趺磥泶鄞U個(gè)稅呢?
老師好,我這里開發(fā)票需要購買發(fā)票軟件,購買開票軟件的費(fèi)用記銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
如何把報(bào)銷單放到excel表格里,能夠每行自動(dòng)累計(jì),自動(dòng)形成大小寫。步驟流程
老是13題不是要求算本年經(jīng)營杠桿嘛?,為什么答案算的是基期的數(shù)據(jù)?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采購員去市場上采購了后,我們?cè)儆门渌蛙嚺渌徒o大學(xué)食堂。雨季來了,采購員去采購,買了一雙雨鞋22元。請(qǐng)問我可以入賬管理費(fèi)用-辦公用品-易耗品嗎?還是我要入低值易耗品呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 二級(jí)科目是什么
老師,這是原材料的成本,造一臺(tái)越野車 需要23個(gè)人 耗時(shí)5個(gè)月 算它的人工 成本 材料 時(shí)間,我該怎么去弄呢?
購買滅火器分錄怎么做,借管理費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金可以嗎
老師,個(gè)體工商戶每個(gè)季度開普票免稅45萬對(duì)嗎,個(gè)體戶如果默認(rèn)小規(guī)模納稅人也可以開專票嗎,專票還是一個(gè)點(diǎn)哈。和公司小規(guī)模納稅人一樣的利潤也是收入減成本減費(fèi)用哈,如果盈利了,只是根據(jù)利潤交個(gè)人所得稅哈,然后請(qǐng)的人員還是一樣每個(gè)月報(bào)個(gè)稅哈
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無法打開
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開來10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目私人老板9萬,扣稅金1000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
應(yīng)發(fā)2300,我們替他們代扣了300個(gè)稅,銀行打款給個(gè)人2000,他們應(yīng)該給我們代開含稅多少金額的發(fā)票呢
2300價(jià)稅合計(jì) 你好 代開這些的
代開的發(fā)票不是應(yīng)該按2323去代開嗎
你好,按照英發(fā)2300來開 這個(gè)2323是怎么開出來的,算出來的。
稅務(wù)說的是代扣代繳的是不含稅的金額,那開發(fā)票含增值稅的金額就是2323了
你好,這個(gè)英發(fā)2300是價(jià)稅合計(jì)的。他開2300,不含稅的金額2300÷1.01,是這一個(gè)金額。你們簽訂合同的合計(jì)不就是2300嗎?
我們是倒過來算的,如果我們開票金額是2323的話,代扣代繳2300,那企業(yè)所得稅稅前扣除的金額按哪個(gè)算呢
可是你簽訂合同是2300,這個(gè)怎么解釋?翱。
這樣的話,和你合同就不一致了,不是嗎?
合同可以按2323簽,企業(yè)所得稅稅前扣除按哪個(gè)算呢
發(fā)票價(jià)稅合計(jì)2323就是了。發(fā)票加稅合計(jì)開多少抵扣多少。
您好,我們公司的勞務(wù)費(fèi)代扣代繳金額是2300,代扣300,代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是2323, 賬務(wù)處理是 借:管理費(fèi)用 2323 貸:應(yīng)付職工薪酬 2323 借:應(yīng)付職工薪酬 2323 銀行存款 2000 23(這個(gè)怎么處理呢)
這個(gè)分錄對(duì)嗎,23這個(gè)增值稅稅金計(jì)入什么科目呢
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)2323 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅300 銀行存嗎2000 營業(yè)外收入23
增值稅他又抵扣不了,加稅合計(jì)做賬。
這種感覺還不如直接含稅代開2300省事,代扣代繳必須是代開發(fā)票不含稅的金額嗎
含稅不含稅都可以 就跟你自己開發(fā)票是一樣的,你知道哪一個(gè)金額填寫哪一個(gè)。
就是說我們開發(fā)票金額是含稅2300,然后個(gè)稅代扣代繳里也填2300,這樣也是可以的嗎
并不對(duì),這里填寫的是2300÷1.01不含稅的呀。
那不還是出現(xiàn)代扣代繳的金額跟發(fā)票的含稅金額對(duì)不上嗎?差了增值稅,那分錄到底是按含稅還是不含稅做呢
那你現(xiàn)在開2323的發(fā)票,他就一致了嗎?代扣代繳的時(shí)候,你不含稅的金額是2300。它肯定是不一樣的,代扣代繳這里填寫的是不含稅的。