您好,都是按不含稅直接算嗎?
老師,幫忙算個球,我們收入100萬,一般人6個點,其中成本要留下6個點,還剩下多少錢,具體的計算公式幫我列一下,謝謝
宋生老師,幫忙算個數(shù),含稅收入100萬,一般人,6個點,另外抖音入駐平臺需要留5個點,我們企業(yè)留1個點利潤,還剩下多少錢,計算公式幫忙列一下,感謝
你好!我是小白,需要找一個有出口經(jīng)驗的老師,幫忙詳細(xì)解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請紙質(zhì)出口權(quán) 2、現(xiàn)我們企業(yè)進(jìn)項票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負(fù)2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權(quán),進(jìn)項就能免稅,是否就能解決進(jìn)項票不足的情況? 3、我們工廠會招一些臨時工,不買社保,但超出4個小時,是不是就不能算臨時工,怎么解決這個問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購買了社保8人,請問有沒有問題? 5、我聽說工廠如果招兩個殘疾人,就會有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負(fù)低,少交企業(yè)所得稅?
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠,不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎?
100萬是含稅收入,抖音給提供發(fā)票,1個點是我們的利潤
剩下的錢發(fā)給對方
你好!我是說,剩下的6個點,5個點的基數(shù),都是按含稅100萬算,還是不含稅算。 另外你的含稅100萬,是幾個點
100萬含稅收入.一般人,6個點,抖音留5個點入駐費用,給我們提供發(fā)票,我們留1個點利潤,其他的打給另外一個公司
你好!你這個可以100-100/1.06*12.63%這樣就可以了
12.63是什么?我抖音的這個5萬和我們劉的1萬,是不是應(yīng)該100萬*6%=94萬,然后94萬再÷1?6%,在用94萬減去
你好!所以我上面問你是按含稅留,還是不含稅留。 5%%2B6%%2B1%%2B附加稅(也就是6的6%)
如果抖音有發(fā)票,是不是我這樣計算的
你好!算法是一樣的了。沒有用94/1.06的算法。 不過,話說回來,對于這種業(yè)務(wù),本身就類似幫人代開,屬于虛開。是違規(guī)的,對于這種情況,也沒有規(guī)定必須這樣算,或者必須那樣算,雙方能接受就行
稅后1萬的話倒退一下,增值稅,所得稅,分紅稅分別是多少錢呢
你好!這個有點復(fù)雜,他們3個的基礎(chǔ)都不同 增值稅是不含稅算 所得稅是利潤前算 分紅稅是利潤后算。 分紅后是1萬,那么分紅前就是1/0.8=1.25 所得稅稅率是多少?5%的話,那么所得稅前就是1.25/0.95=1.3158 增值稅如果是13%,那么含稅就是1.3158*1.13=1.4868