借工程施工 貸在建工程 借在建工程 貸固定資產(chǎn) 借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤 需要修改匯算清繳 然后在105080這個表格里面你填寫的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)都刪除
執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,在遇到價值500萬以下可當(dāng)年度全額一次性扣除折扣的情況。這個賬務(wù)處理和納稅申報如何弄? 因為企業(yè)會計準(zhǔn)則可以按月正常計提折舊,在所得稅申報是填寫一次性扣除,并且以后年度納稅調(diào)整,賬務(wù)上通過遞延所得稅體現(xiàn)。但是小企業(yè)會計準(zhǔn)則執(zhí)行歷史成本法,是應(yīng)該在一次性扣除時就全部做到費用里嗎?這樣離去嗎,就是已經(jīng)去除這筆固定資產(chǎn)后的金額了,那所得稅納稅申報時又怎么填寫呢?望指教,謝謝
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
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20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計提折舊嗎注冊會計師您好,已經(jīng)達到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進行折日2023-06-1419:30那你提前計提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
老師,我們是工程公司,有三個銀行賬戶,基本賬戶,農(nóng)民工工資賬戶,安全措施費賬戶,我們公司和一個公司簽了勞務(wù)派遣協(xié)議,由那個公司代發(fā)工資,那我這邊要做到賬里面嗎?我這邊工程公司沒發(fā)工資
收到投資款分錄: 銀行收到投資款100W,占股25%,每股1元; 借:銀行100W 貸:實收資本—XX股東25W 資本公積—股本溢價75W 這個分錄對不? 是股本溢價還是資本溢價?
專門借款非正常原因停工超過3個月的這段時間。是借款利息費用化區(qū)間對吧老師
老師,想咨詢一下我們做好的紙質(zhì)憑證是這樣把原始憑證用膠水附在記賬憑證上吧?然后我看附好的憑證由于有膠水就特別硬,就去問財務(wù)裝訂機的客服能不能打通,他說不能打通,這可怎么辦呀?難道不應(yīng)該用膠水附原始憑證在記賬憑證后嗎
老師,請問我們支付了一批貨款,商品也全部驗收入庫了,但是未收到發(fā)票,怎么入賬?
報個稅時,工人年齡最高有限制嗎
老師你好,我們是4s店,老板朋友的車維修鈑金噴漆,可是鈑金噴漆不是我們店里操作,維修完不給鈑金噴漆的錢,讓我們承擔(dān),這個怎么做賬務(wù)處理
您好老師,房土稅小規(guī)模季度不超過9萬減免政策是到什么時候
火炬統(tǒng)計系統(tǒng)里面的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展情況表里面的高企所得稅減免額從哪里找到這個數(shù)據(jù),不能填0
老師,您好!公司支付員工因工受傷的營養(yǎng)費,需要申報個稅嗎?