從相反的方向轉入本年利潤科目
月末結轉銷售成本怎么做賬。八月份份坐了這個分錄是 借 主營業(yè)務成本124239.49 貸 庫存商品 124239.49 九月份沒有購進商品,但有銷售。月底沒做這個分錄。十月份有進項有銷項。我想算主營業(yè)務成本時用月末一次加權平均法咋算呢
老師,月末結轉時其他業(yè)務收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本都需要結轉嗎,分錄應該怎么做?
老師,月末結轉庫存商品至主營業(yè)務成本,這個庫存商品是結轉購入的商品還是銷售的
制造企業(yè),銷售商品可以月末結轉成本嗎?可以的話銷售時怎么做分錄,月末結轉成本時怎么做分錄
老師,我有一點不太明白,月末。結轉的時候,主營業(yè)務收入,按工程結算收入,主營業(yè)務成本按合同成本。那第3條,結轉收入,的時候,主營業(yè)務收入和主營業(yè)務成本是不是一回事?
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?