你好,房屋需要入固定資產(chǎn)核算,計提折舊可以入成本
實物出資可以是()A.廠房B.機器設備C.材料D.商標權(quán)2.企業(yè)所有者權(quán)益包括()。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.未分配利潤3.固定資產(chǎn)在購建時需記入“在建工程”科目的有()。A.不需安裝的固定資產(chǎn)B.需要安裝的固定資產(chǎn)C.固定資產(chǎn)的改擴建D.固定資產(chǎn)的大修理4.通過“固定資產(chǎn)清理”科目核算的業(yè)務有()。A.出售固定資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)報廢C.固定資產(chǎn)毀損D.固定資產(chǎn)盤盈5.計提折舊核算可能涉及的借方科目有()。A.制造費用B.管理費用C.財務費用D.其他業(yè)務成本6.構(gòu)成企業(yè)存貨采購成本的項目有()。A.購買價款B.入庫前的挑選整理費C.運輸途中的合理損耗D.一般納稅人購貨時的增值稅進項稅額7.不應當作為收入處理的項目有()A.銷售商品收取的增值稅銷項稅額B.預收銷售商品款C.旅行社代客購買機票收取的款項D.提供工業(yè)性勞務收入8.屬于其他應收款核算范圍的項目有()A.代購買方墊付的運費B.預付給企業(yè)各內(nèi)部單位的備用金C.應收的各種罰款D.應收出租包裝物的租金
實物出資可以是()A.廠房B.機器設備C.材料D.商標權(quán)2.企業(yè)所有者權(quán)益包括()。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.未分配利潤3.固定資產(chǎn)在購建時需記入“在建工程”科目的有()。A.不需安裝的固定資產(chǎn)B.需要安裝的固定資產(chǎn)C.固定資產(chǎn)的改擴建D.固定資產(chǎn)的大修理4.通過“固定資產(chǎn)清理”科目核算的業(yè)務有()。A.出售固定資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)報廢C.固定資產(chǎn)毀損D.固定資產(chǎn)盤盈5.計提折舊核算可能涉及的借方科目有()。A.制造費用B.管理費用C.財務費用D.其他業(yè)務成本6.構(gòu)成企業(yè)存貨采購成本的項目有()。A.購買價款B.入庫前的挑選整理費C.運輸途中的合理損耗D.一般納稅人購貨時的增值稅進項稅額7.不應當作為收入處理的項目有()A.銷售商品收取的增值稅銷項稅額B.預收銷售商品款C.旅行社代客購買機票收取的款項D.提供工業(yè)性勞務收入8.屬于其他應收款核算范圍的項目有()A.代購買方墊付的運費B.預付給企業(yè)各內(nèi)部單位的備用金C.應收的各種罰款D.應收出租包裝物的租金
1:實物出資可以是()A廠房B.機器設備C.材料D.商標權(quán)2.企業(yè)所有者權(quán)益包括()。A.實收資本B.資本公積C.盈余公積D.未分配利潤3.固定資產(chǎn)在購建時需記入“在建工程”科目的有()。A.不需安裝的固定資產(chǎn)B.需要安裝的固定資產(chǎn)C.固定資產(chǎn)的改擴建D.固定資產(chǎn)的大修理4.通過“固定資產(chǎn)清理”科目核算的業(yè)務有()。A.出售固定資產(chǎn)B.固定資產(chǎn)報廢C.固定資產(chǎn)毀損D.固定資產(chǎn)盤盈5.計提折舊核算可能涉及的借方科目有()。A.制造費用B.管理費用C.財務費用D.其他業(yè)務成本6.構(gòu)成企業(yè)存貨采購成本的項目有()。A.購買價款B.入庫前的挑選整理費C.運輸途中的合理損耗D.一般納稅人購貨時的增值稅進項稅額7.不應當作為收入處理的項目有()A.銷售商品收取的增值稅銷項稅額B.預收銷售商品款C.旅行社代客購買機票收取的款項D.提供工業(yè)性勞務收入8.屬于其他應收款核算范圍的項目有()A.代購買方墊付的運費B.預付給企業(yè)各內(nèi)部單位的備用金C.應收的各種罰款D.應收出租包裝物的租金
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務管理軟件app) ,這個我覺得應該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術服務。 可是這個無形資產(chǎn)應該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
資料:三人決定合股投資300萬元辦一個超市,已辦理營業(yè)執(zhí)照。經(jīng)事前調(diào)查獲以下資料: 1.租入房屋200平米。 2.除300萬元注冊資本外,還準備向銀行貸款。 3.超市需重新裝修后方能營業(yè)。 4.聘請員工若干名,工資是底薪加提成。 5.租賃的房屋是每次預付1個季度房租,并一次交納80 000元的押金。 6.購入必要設施。 7.超市可以預售購物卡,所售商品存在賒購情況。 8.按稅法規(guī)定交納稅費。 9.已在銀行開戶。 請根據(jù)題目寫出會計分錄
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應收款出納600借應收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務局是找公司還是個人?
老師您好,我日常整理裝訂進項稅抵扣發(fā)票,是按發(fā)票記賬日期整理裝訂還是按發(fā)票抵扣日期整理裝訂
收到,謝謝!
不客氣祝你周末愉快