你好是的,要不然電子稅務(wù)局申報的增值稅和企業(yè)所得稅存在差額,稅務(wù)局直接找

是不是只要確定收入,雖然還沒實際款項還沒實際到賬,就得確認收入?那么開發(fā)票是按收入金額開發(fā)票,還是按收到的預(yù)付款開發(fā)票?如果按收入全部開發(fā)票了,款還沒給我們付清,發(fā)票已經(jīng)都開好了,是不是有風(fēng)險?
物業(yè)公司預(yù)收賬款,并且已經(jīng)全額開具銷售發(fā)票,收入是按期確認還是開票直接確認?
預(yù)付賬款可以確認收入嗎?確認收入必須要開發(fā)票嗎,一般納稅人
建筑企業(yè)收到預(yù)收賬款并開具了發(fā)票不確認收入的賬務(wù)處理,后期確認收入的賬務(wù)處理
老師您好,我公司收取國外的一筆勞務(wù)費,他們不用咱們的發(fā)票,給國外公司開具了形式發(fā)票,我是否應(yīng)對應(yīng)從稅務(wù)系統(tǒng)開具發(fā)票?開票后是否必須做賬時確認為收入?其實是預(yù)收賬款,可以按勞務(wù)進度從預(yù)收里確認收入嗎?我是小白,感謝老師
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風(fēng)險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 其他應(yīng)付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關(guān)的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關(guān)的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預(yù)定使用狀態(tài)后,轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設(shè)費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應(yīng)該怎么入賬
又到上限了,請劉艷紅老師回答問題,謝謝