那個需要做資產(chǎn)評估
我們之間的話,就是現(xiàn)在是他們那邊給我們供主材和輔材,但是主材原來是不進庫存,庫存商品或者不進原材料的,就是直接相當于到了顧客家,也就是說之前我不知道他們那邊這個材料是怎么付,就是做的,現(xiàn)在的話我接手,因為要付材料款嗎?就是我們分主材和輔材,輔材的話,我們是有自己的庫存,就會多進一點,每個工地領(lǐng)一些主材的話,就是對應(yīng)項目下的單,我這個賬務(wù)怎么處理???
我們公司有過增資,沒有做過驗資。事務(wù)所說要先做實收資本的商定報告,再做增資的驗資報告。這樣的驗資報告和普通的驗資報告有什么區(qū)別嗎
老師,我這個要怎么弄?就只有這一筆原材料和庫存商品的分錄,是我賬沒做對嗎?
請問下老師,我們是制造業(yè),沒有進銷存軟件,我們用Excel表格做進銷存的話,是需要建立一個 原材料進銷存和庫存商品進銷存表格嗎?
你好老師,我們做電子產(chǎn)品LED燈珠的,也有加工的時候,現(xiàn)在帳上原材料和庫存商品有170萬,未開票只有38萬,這樣我的原材料和庫存商品后面就會留很多,那這個要怎么處理
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務(wù)報表了?
那么驗資報告僅僅只是對出資的貨幣資金做驗資報告是嗎
現(xiàn)在不要求出具驗資了
做項目的時候有要求做驗資報告
那么所有出資都需要驗資的