你好!這個計入預(yù)付賬款,貸銀行存款 然后每個月分攤
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白!
我公司是安裝門禁公司,承包了一個建設(shè)項目,為這個項目購買的軟件(一個門禁服務(wù)管理軟件app) ,這個我覺得應(yīng)該計入工程施工——間接費用,一次計入。但是有的說要計入無形資產(chǎn),然后攤銷,可是這不是為我們公司使用的,而是為了一個門禁安裝項目包含再合同中的一個門禁軟件管理系統(tǒng),所以不知道會計分錄怎么做,希望老師能夠幫我解答一下,細致一點,我是個小白! 這個門禁項目安裝用幾個月,很短,就是后期有營運支出。和這個軟件技術(shù)服務(wù)。 可是這個無形資產(chǎn)應(yīng)該是企業(yè)所有的,這個不是我們企業(yè)所有了,是為了安裝門禁而購買的一個軟件,搭配著門禁來做的工程項目,就像是建造的房屋,那肯定要走在建工程,完工以后進入固定資產(chǎn)。但是你為項目做的,肯定要有工程施工,然后核算,老師,可以把這個問題回答的細一點,分錄應(yīng)該怎么做。我想回答的更正式一點行嗎?
老師中午好,請教一個問題:小規(guī)模的工程技術(shù)有限公司主營收入是設(shè)計費,鑒真咨詢費,當(dāng)月公司購買的同望軟件12000元,這個軟件怎么入賬,會計分錄怎么做,是入費用還是無形資產(chǎn)呢,如果入無形資產(chǎn)要攤銷幾年合適呢
老師,你好,我們是汽車運輸有限公司。公司用多條線路的經(jīng)營權(quán),前五年都是承包給個人使用收入承包費,入了收入?,F(xiàn)在公司要收回自己使用,要支付一筆錢收回。請教一下老師,這個支付出去的錢怎么做會計分錄
老師您好,我們公司購買了一個財務(wù)軟件,因為收到了一部分發(fā)票并且勾選抵扣了,所以得確認無形資產(chǎn),但是錢還沒付完,發(fā)票也還沒開完,請問怎么做完整的分錄呀?還有攤銷是我做賬確認無形資產(chǎn)就必須攤銷還是當(dāng)軟件可以使用才開始攤銷?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師 發(fā)票已經(jīng)開出來了 收到發(fā)票怎么入賬
你好!借預(yù)付賬款,貸銀行存款就行。 然后每個月借管理費用-服務(wù)費,貸預(yù)付賬款