你好!企業(yè)可以選擇開或者不開。 開不開發(fā)票,對于企業(yè)都是一樣,抵扣過進(jìn)項(xiàng)按13%開,沒有抵扣過可以開3%,小規(guī)模開1%
老師我們公司購入個人二手車市場開具發(fā)票50萬的車,現(xiàn)在抵賬給B公司,二手車交易市場開發(fā)票是開給我們公司還是B公司那稅率怎么算的,那我們公司再開給B公司發(fā)票稅率多少(車輛是2021年購入),二手車交易市場開具的發(fā)票和我們公司開給B公司發(fā)票哪個稅率低呢
老師您好:2019年2月份在別的公司買二手車一輛,對方在二手車交易市場開具的二手車銷售發(fā)票,我們公司現(xiàn)在準(zhǔn)備賣了這輛車,我們怎么開具發(fā)票?
二手車交易市場開具的二手車交易發(fā)票,我們公司給別人開的二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,這個我們公司怎么做賬報稅,收取的應(yīng)該是對方的手續(xù)費(fèi)
公司賣了一輛車,二手車交易市場管理公司開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票給我們,請問我們還需要開增值稅發(fā)票嗎?是開給二手車交易公司還是開給買車方?金額按實(shí)際金額開具?還是不開票做無票收入?
《二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票》由二手車交易市場統(tǒng)一開具 二手車經(jīng)銷企業(yè)的賬怎么做 分錄怎么做 例如 從個人收購了二手車 這個發(fā)票是二手車交易市場開具的 然后把這個二手車再賣了 也是由二手車交易市場開具 這個會計(jì)分錄怎么做
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
要是不開票能不說直接交稅
按13%申報交稅
你好!可以的,可以當(dāng)不開票收入。
需要繳納多少稅呢 賣了1萬塊錢 10000/1.13*13%*1.12=1288元 增值及附加 還有賬面上的殘值7288 繳納企業(yè)所得稅)=(10000/1.13-7288)*15%=234.23 我們是高新企業(yè)
您看一下對嗎
你好!1附加稅是不是可以減半 2,印花稅是不是要扣 3,企業(yè)所得稅要減去附加稅和印花稅。 這幾點(diǎn)金額差異不是很大,你看是不是要考慮進(jìn)去
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了