他這個(gè)通訊費(fèi)是企業(yè)固定話費(fèi)的嗎?
事情是這樣子的,單位有個(gè)規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目,7月5日負(fù)責(zé)人從財(cái)務(wù)科借款58600元做賬如下:借其他應(yīng)收款個(gè)人 貸銀行存款 7月28日,負(fù)責(zé)人拿來的原始憑證中有每一門的考務(wù)費(fèi)的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知以及后面附的繳費(fèi)者的名單,有一聯(lián)行政事業(yè)單位開具給我單位的往來票據(jù)的收款憑證,有一聯(lián)我單位出納開具的還款憑據(jù)沖個(gè)人借款。此時(shí)下賬借財(cái)政撥款規(guī)范化培訓(xùn)費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款。這個(gè)時(shí)候賬應(yīng)該下錯(cuò)了吧?8月份又有新的通知說,7月份的交款者名單里有一人因個(gè)人原因沒有參加考試,要求退費(fèi)。出納以現(xiàn)金的方式支付給當(dāng)事人,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
某旅行社為增值稅一般納稅人,應(yīng)交增值稅采用差額征稅方式核算。2021年8月份,該旅行社為甲公司提供職工境內(nèi)旅游服務(wù),向甲公司收取含稅價(jià)款318萬元,其中增值稅18萬元,全部款項(xiàng)已收妥入賬。旅行社以銀行存款支付其他接團(tuán)旅游企業(yè)的旅游費(fèi)用和其他單位相關(guān)費(fèi)用共計(jì)206萬元,其中,因允許扣減銷售額而減少的銷項(xiàng)稅額6萬元。下列各項(xiàng)中,相關(guān)賬務(wù)處理正確的有()。A確認(rèn)旅游服務(wù)收入時(shí):借:銀行存款318貸:主營業(yè)務(wù)收入300應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)18B支付旅游費(fèi)用時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本206貸:銀行存款206C根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項(xiàng)稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6D根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷項(xiàng)稅額,并調(diào)整成本:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)6貸:主營業(yè)務(wù)成本6
老師,老板出去吃飯開要拿來公司做業(yè)務(wù)招待費(fèi)開票購買方是開老板的名字還是公司的
資料三的3000 5000 2000 怎么交個(gè)稅
足浴店的電費(fèi)是進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本合適
老師,如果辭退了超過退休年齡的職工,還需要辭退補(bǔ)償費(fèi)嗎?
變更股權(quán)需要交什么稅
請問老師,匯算清繳職工薪酬支出表里面關(guān)于社保、公積金欄填寫的金額只是單位部分對嗎
老師您好,比如2023年底計(jì)提差旅費(fèi)800元,2024年1月實(shí)際報(bào)銷1000元,1000元中有2023年12月開的發(fā)票,也有2024年1月開的發(fā)票,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)應(yīng)如何做調(diào)整
楊茂群老師的稅務(wù)師法律不講了嗎
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
這個(gè)是哪個(gè)部門發(fā)生的?
是固定的門店(銷售)的費(fèi)用,所以由公司出錢,報(bào)銷是員工墊付了
同事說小李應(yīng)該出一份,借應(yīng)付賬款300,貸銀行存款300,但是我覺得這樣跟出納重復(fù)了,就怪怪的
借營業(yè)費(fèi)用,通訊費(fèi),貸其他應(yīng)付款,個(gè)人 體現(xiàn),個(gè)人墊付 然后你們再讓個(gè)人寫報(bào)銷單報(bào)銷給他。借其他應(yīng)付款,個(gè)人貸,銀行存款。
老師,你的說法就是我的做法,然后領(lǐng)導(dǎo)說不能再用你說的這個(gè)做法了,我就想不懂了
什么原因什么原理呀?
說如果負(fù)責(zé)審核報(bào)銷的那個(gè)人出借營業(yè)費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,那就是重復(fù)了7月份的計(jì)提通訊費(fèi)
我是真的不能理解,才特地跑來這里請教的
7月份計(jì)提,出計(jì)提憑證 8月份收到報(bào)銷單,出報(bào)銷憑證 8月份付款,出付款憑證 我不太明白領(lǐng)導(dǎo)的意思
260和300這兩個(gè)是重復(fù)的嗎?他兩個(gè)金額也不一樣,那你這個(gè)不對實(shí)際是多少?