您好,1.沒關系 的應收和應付就是往來科目,這個沒關系的,應付借方余額會重分類到預付賬款里 2.這個做錯了,原來收到承兌是不是也做了庫存現(xiàn)金了,把這2錯分錄紅沖再做正確分錄 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款
各位老師好,就是公司和供應商之間倒賬呢,多收了供應商的錢,私戶給退不去出,走了公司公戶,錢從公司公戶上退出去了,供應商開票上顯示是公司購進原材料的款,實際沒有收到原材料 ,怎么做賬務處理,分錄我寫的是借原材料 ,貸應付賬款,借應付,貸銀行存款
公司是一般納稅人,開了一張專用發(fā)票錢未收。本月賬務處理賬務處理:借,應收賬款3167.96貸,其他業(yè)務收入,2988.64,應交稅費179.32次月收到這筆錢,借銀行存款3167.96 貸應收賬款3167.96 次月繳納本月增值稅時,是不是直接借:應交稅費179.32貸銀行存款179.32這筆賬務是不是這樣處理
我公司收到一筆保險公司的賠款,收到賠款要付給下游的供應商,供應商給開具了發(fā)票。收到保險公司賠款:借:銀行存款 貸:預收賬款,付給供應商錢:借:預收賬款 貸:銀行存款。這樣做是不是不對啊,是不是應該收到賠款轉營業(yè)外收入,收到供應商發(fā)票借:營業(yè)外支出啊
老師求解: 小規(guī)模納稅人公司 給客戶代開電子普票后這樣做賬對嗎? 【給客戶開票后】: 借:應收賬款-xxx單位 貸:主營業(yè)務收入 貸: 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 【收到客戶貨付后】: 借:銀行存款 貸:應收賬款—xx單位 ———————————— 老板個人微信給供應商付款并收到發(fā)票,這樣做賬對嗎? 【給供應商付貨款后】: ?借:其他應收款—老板微信 貸:主營業(yè)務成本 ? 【老板把錢打進公賬后】: ?借:銀行存款 ?貸:其他應收款—老板微信
老師,我是新手,采購和銷售貨物,用以下這種方式記賬,是正確的嗎。? 采購商品: ①商品入庫到貨了的付款的采購 記賬方式 借:庫存商品 貸:銀行存款 ②商品到貨了或者代發(fā)了,但是還未付款的記賬方式 借:庫存商品 貸:應付貨款 后續(xù)付了貨款: 借:應付貨款 貸:銀行存款 ———— 銷售商品: ①商品賣完就收到錢的 記賬方式 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 ②商品賣完,但是暫未收到錢的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費—增值稅 借:主營業(yè)務收入 貸:庫存商品 等收到貨款了再繼續(xù)做上一筆賬務: 借:銀行存款 貸:應收賬款
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經(jīng)過債務人同意嗎
他做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 我可以吧這筆紅沖 做正確分錄借:應收票據(jù) 貸:應付賬款 然后不是銀行承兌收到錢,我做一筆借:銀行存款 貸:應收票據(jù) 這樣是不是就平了
您好,是的,您?的調整分錄是對的
好的,謝謝老師的解答
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
你好,昨天那個 問題但是庫存現(xiàn)金就會增加
您好,他們的承兌做在庫存現(xiàn)金,這個承兌后來背書給我們的供應商了,庫存現(xiàn)金又做分錄就平了嘛
能詳細說一下分錄嗎,我不知道自己理解的對不對
您好,就?是您?寫的 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金? 我可以吧這筆紅沖? 借:銀行存款(負) 貸:庫存現(xiàn)金?(負)(原來庫存現(xiàn)金貸方余額,現(xiàn)在這個分錄正好把現(xiàn)金沖平了) 做正確分錄 借:應收票據(jù) 貸:應付賬款? 然后不是銀行承兌收到錢,我做一筆 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)?
你好庫存現(xiàn)金未沖平,反而庫存現(xiàn)金增加了10萬
她的這個賬是去年的分錄
有沒有其它方式處理呢,老師
您好,就是庫存現(xiàn)金他們又調平的,那這里改? 其他應付款-老板,這是老板欠我們的錢,也不太合適,這些賬亂的,也只能這么調了
是的,我覺得他們后面又調平,這個就不太好弄,對吧
朋友您好,對不起,剛才有事走開了。是的,他們賬亂的,我估計老板的往來賬是有余額的,看做在?其他應付款-老板?是不是能調平一些
我查看了,公司老板的往來賬里,其他應付款-老板,借方有金額的
哦哦,那我們這個貸方?其他應付款-老板 (負)又變成老板欠公司的錢了,也不合適,還是找他原來庫存商品是怎么沖平的,把那個分錄找到才知道要怎么調
是的,我就是覺得如果掛在老板頭上,那就越掛越多了,這種只有查看賬本,找分錄,看他是怎么沖平的
您好,是的,看以前賬是怎么做錯了,錯的調回來