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去年的賬代理記賬把應收記為應付去了,然后這筆賬錢是收到了,票也開了,是公司給供應商開了票,應該是借 :應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,但是她借為應付借方有余額,這種怎么處理,另外供應商給公司一張銀行承兌匯票,到期錢到賬,代理記賬寫分錄寫的是借:銀行存款 貸庫存現(xiàn)金

2024-08-28 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-28 18:19

您好,1.沒關系 的應收和應付就是往來科目,這個沒關系的,應付借方余額會重分類到預付賬款里 2.這個做錯了,原來收到承兌是不是也做了庫存現(xiàn)金了,把這2錯分錄紅沖再做正確分錄 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款

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快賬用戶4177 追問 2024-08-28 18:24

他做的是借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 我可以吧這筆紅沖 做正確分錄借:應收票據(jù) 貸:應付賬款 然后不是銀行承兌收到錢,我做一筆借:銀行存款 貸:應收票據(jù) 這樣是不是就平了

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齊紅老師 解答 2024-08-28 18:26

您好,是的,您?的調整分錄是對的

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快賬用戶4177 追問 2024-08-28 18:26

好的,謝謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2024-08-28 18:27

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 09:47

你好,昨天那個 問題但是庫存現(xiàn)金就會增加

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齊紅老師 解答 2024-08-29 09:55

您好,他們的承兌做在庫存現(xiàn)金,這個承兌后來背書給我們的供應商了,庫存現(xiàn)金又做分錄就平了嘛

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 09:57

能詳細說一下分錄嗎,我不知道自己理解的對不對

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齊紅老師 解答 2024-08-29 10:03

您好,就?是您?寫的 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金? 我可以吧這筆紅沖? 借:銀行存款(負) 貸:庫存現(xiàn)金?(負)(原來庫存現(xiàn)金貸方余額,現(xiàn)在這個分錄正好把現(xiàn)金沖平了) 做正確分錄 借:應收票據(jù) 貸:應付賬款? 然后不是銀行承兌收到錢,我做一筆 借:銀行存款 貸:應收票據(jù)?

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 10:07

你好庫存現(xiàn)金未沖平,反而庫存現(xiàn)金增加了10萬

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 10:07

她的這個賬是去年的分錄

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 10:09

有沒有其它方式處理呢,老師

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齊紅老師 解答 2024-08-29 10:10

您好,就是庫存現(xiàn)金他們又調平的,那這里改? 其他應付款-老板,這是老板欠我們的錢,也不太合適,這些賬亂的,也只能這么調了

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 10:12

是的,我覺得他們后面又調平,這個就不太好弄,對吧

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齊紅老師 解答 2024-08-29 10:41

朋友您好,對不起,剛才有事走開了。是的,他們賬亂的,我估計老板的往來賬是有余額的,看做在?其他應付款-老板?是不是能調平一些

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 12:02

我查看了,公司老板的往來賬里,其他應付款-老板,借方有金額的

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齊紅老師 解答 2024-08-29 12:07

哦哦,那我們這個貸方?其他應付款-老板 (負)又變成老板欠公司的錢了,也不合適,還是找他原來庫存商品是怎么沖平的,把那個分錄找到才知道要怎么調

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快賬用戶4177 追問 2024-08-29 12:09

是的,我就是覺得如果掛在老板頭上,那就越掛越多了,這種只有查看賬本,找分錄,看他是怎么沖平的

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齊紅老師 解答 2024-08-29 12:10

您好,是的,看以前賬是怎么做錯了,錯的調回來

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您好,1.沒關系 的應收和應付就是往來科目,這個沒關系的,應付借方余額會重分類到預付賬款里 2.這個做錯了,原來收到承兌是不是也做了庫存現(xiàn)金了,把這2錯分錄紅沖再做正確分錄 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款
2024-08-28
您好,您的基礎這么好呀,只有一個科目錯了
2023-12-18
您好,下邊那個是對的,營業(yè)外支出
2022-10-18
您好,是的,要把應收賬款在賬上走平
2024-09-09
你好,同學 老師看了,這三筆分錄沒問題的
2024-04-08
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