你好!這個港雜費不退稅。貨物出口本身符合退稅條件的話,是可以退
我們是貿(mào)易型企業(yè),請問開發(fā)費發(fā)票可以申請出口退稅嗎?
老師 我們是出口退稅企業(yè) 請問產(chǎn)生的港雜費及運費 可以退稅嗎 9個點 有的的免稅
老師,你好!我們是外貿(mào)企業(yè),收到的報關(guān)費港雜費等出口費用都是免稅的,這個可以嗎?
老師,你好,我們公司出口,港雜費還有報關(guān)費開的是免稅的電子普票,這樣影響退稅嗎?
我們是外貿(mào)出口企業(yè),我們委托報關(guān),從公司到港口的港雜費用物流公司給開來發(fā)票,這些港雜費用繳納印花稅嗎
我在實訓(xùn)的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)利潤做高了1125.05元,調(diào)減其他可以填,與實際利潤相符和,但是又不想退稅,這個怎么處理嗎?總不能其他,調(diào)整和調(diào)減去都填吧?
老師,這個月企業(yè)將車輛賣給法人,下個月法人又把車租賃給企業(yè),這樣可以么
2024年計提了1—12月工資共524萬,發(fā)放2023年12月份工資30萬,2024年1—11月工資480萬,共510萬。12月份工資44萬是2025年一月份發(fā)放的,做企業(yè)所得稅匯算清繳填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》時,賬載金額是填524萬對嗎?那實際發(fā)生是填480+30=510萬,還是填480+44=524萬呢?
老師,你好,請問24年報廢固定資產(chǎn),產(chǎn)生損失3萬,請問應(yīng)該填在匯算清繳的哪里,可以稅前扣除嗎
是不是根據(jù)利潤分配---未分配利潤和本年的未分配利潤的和,算是可以給股東分紅的錢,還是說要看凈利潤去分
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權(quán),承諾6%的收益,那么標(biāo)準做法是不是,以6%的溢價確定股權(quán)交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權(quán)變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
沒聽懂 什么意思
貨物的進賬我們是退稅的 現(xiàn)在就是有運費的發(fā)票 不知道能不能退稅
你好!運費本身是不退稅了。你說的港雜費,這部分不退
那就是可以抵扣對嗎
你好!運費的發(fā)票可以抵扣
問稅務(wù)局 說是與這筆出口貨物有關(guān)的運費都不能抵扣呢
你好!出口如果免稅,進項是不能抵扣的
我們出口是免稅 而且退貨物的進項稅的
收的運輸發(fā)票是9個點的進項稅
你好!這種運費的部分,不能抵扣。因為用于免稅事項