你好 是的對的,正確的。
老師好!繳納住房公積金,計提:借:管理費用—住房公積金,貸:應付職工薪酬—住房公積金。借:應付職工薪酬—住房公積金,借:其他應收款—住房公積金,貸:銀行存款。在我們學堂的廣告會計課程中,計提時:借主營業(yè)務成本—公積金,而不是借管理費用—住房公積金?怎樣理解?
公司承擔社保1000。個人承擔500, 公積金公司個人各承擔500 分錄:計提社保:借管理費用1000貸應付職工薪酬-社保1000 計提公積金:借管理費用500貸應付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應付職工薪酬-住房公積金500 其他應收款-個人承擔公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對嗎
你好,老師計提社保,公積金的分錄,1,借:應付職工薪酬_職工工資 貸:其他應收款_員工個人社保 貸:其他應收款_員工個人住房公積金2借應付職工薪酬_社會保險費、住房公積金 貸:其他應付款_社會保險費、住房公積金,這2個會計分錄是不是都可以呀?是不是都對呀?
老師你好 我發(fā)現我2021年的公積金分錄都做錯了 我是 計提的時候 借 管理費用 公積金 單位部分 其他應收款 公積金 個人部分 貸 應付職工薪酬 應付住房公積金 支付的時候是 借 應付職工薪酬 住房公積金 其他應收款 公積金 個人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時候 又做成了 借 應付職工薪酬 應付職工工資 貸 銀行存款 其他應收款 公積金 個人部分 。。。。。 我的問題是公積金個人部分是不是不應該計提的 我現在怎么辦呢?怎么調賬?
老師好,每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎? 計提時: 工資部分: 借:管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保: 借:管理費用-社會保險(單位) 貸:應付職工薪酬-應付社會保險 借:管理費用-住房公積金(單位) 貸:應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳: 借:應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸:銀行存款 最終工資發(fā)放: 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款
年度企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報表的資產負債表中填入那個項目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現在想注銷這家公司,之前會計一季度報稅時營業(yè)成本,管理費用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費用20160利潤-160,這個季度注銷時填寫財務報表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費應該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應補退稅那個金額
所得稅匯算清繳時,應補退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因為業(yè)務地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權處理,現在換人了,把登賬業(yè)務給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
好的老師
不用客氣,工作愉快。