你好,國(guó)外的做成本核算,相當(dāng)于現(xiàn)金支付的
老師,能咨詢一個(gè)問(wèn)題嗎,就是我們公司在一個(gè)中學(xué)用公司的名義簽訂的超市經(jīng)營(yíng)合同,超市的執(zhí)照是自然人的名字,超市其實(shí)就是個(gè)體戶性質(zhì),超市的營(yíng)業(yè)款一直是中學(xué)代收,中學(xué)再開(kāi)轉(zhuǎn)賬支票,我們背書(shū)后,款直接到了公司私戶,現(xiàn)在中學(xué)非要對(duì)公轉(zhuǎn)賬,如果這樣,那公司收到款后,賬務(wù)怎么處理好呢,如何避免稅收風(fēng)險(xiǎn),款怎么再轉(zhuǎn)到自然人賬上,請(qǐng)指教,謝謝!
老師,有一個(gè)公司請(qǐng)我們的老師去給他們公司培訓(xùn),支付給我們培訓(xùn)費(fèi),對(duì)方是個(gè)人轉(zhuǎn)到我們賬戶,我們給他們開(kāi)什么發(fā)票呢,內(nèi)容開(kāi)票,現(xiàn)代服務(wù),培訓(xùn)費(fèi)可以嗎。還是非學(xué)歷教育教育培訓(xùn)費(fèi)還是非學(xué)歷教育培訓(xùn)服務(wù)費(fèi)呢。如果對(duì)方付款到我們私戶還能給他開(kāi)發(fā)票嗎。這個(gè)帳如果到了私戶做賬給如何入帳呢
機(jī)器設(shè)備銷售公司年初簽了一份80萬(wàn)的銷售合同,客戶是一個(gè)教育集團(tuán),3月份收到20%的預(yù)收款并開(kāi)出相應(yīng)金額的銷售發(fā)票(數(shù)量都是零點(diǎn)幾臺(tái)的),現(xiàn)在貨物已全部交付給教育集團(tuán)了, 但客戶卻說(shuō)由于資金不足, 剩余的80%的貨款由客戶對(duì)接的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)支付, 并就剩余的80%的貨款與支付貨款的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu)重新簽定購(gòu)貨合同, 剩余的80%銷售發(fā)票也開(kāi)給支付貨款的學(xué)校和教育機(jī)構(gòu),這樣子可以嗎?我怎么感覺(jué)像債務(wù)重組呢?
您好老師。我工作中遇到問(wèn)題了。 我們是一般納稅人,電商零售鞋子。這個(gè)月3月份開(kāi)始有收入了,從視頻號(hào)平臺(tái)提現(xiàn)了168800元到公司公戶基本戶里,然后又從基本戶轉(zhuǎn)出去168800元到教育機(jī)構(gòu),教育機(jī)構(gòu)給我們開(kāi)的168800元的專票(1個(gè)點(diǎn)的),這樣也抵扣不了多少錢(qián),我接下來(lái)要怎么做,才可以少交稅呀?老師可以給我一個(gè)方案嗎?
老師,我們公司是做體育這方面的,就是有很多學(xué)生在我們公司報(bào)名做棒球培訓(xùn),我們會(huì)經(jīng)常帶這些加入公司棒球會(huì)員的學(xué)生去外地參加比賽,參加比較的費(fèi)用都這些會(huì)員的學(xué)生出,不過(guò)都會(huì)把錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公司,由我們公司把錢(qián)付給相關(guān)體育賽事方,這邊去外國(guó)比賽的機(jī)票費(fèi)有公司把錢(qián)付給旅行社,由旅行社幫我購(gòu)買(mǎi)機(jī)票,這些會(huì)員學(xué)生付給我公司,這次比賽的機(jī)票費(fèi)三萬(wàn)五千元,我們把錢(qián)付給旅行社,但是機(jī)票開(kāi)出的機(jī)票發(fā)票是中國(guó)南方航空股份有限公司的,這樣子怎么做賬呀!分錄怎么做呢?
老師好,工地上買(mǎi)了錨桿,記會(huì)計(jì)什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫(xiě)?謝謝
乙方計(jì)提的質(zhì)保金處理的會(huì)計(jì)分錄
快賬財(cái)務(wù)軟件的科目匯總表在哪里?
1-7月的增值稅入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8-12月的增值稅直接入賬:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 這樣做賬會(huì)導(dǎo)致哪些問(wèn)題?如何修改?
老師,2025年一季度利潤(rùn)總額是161991.51,已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅8099.58元。假如二季度沒(méi)有收入,只有成本費(fèi)用39781.24,那么估算一下。二季度利潤(rùn)總額是不是161991. 51?39781.24=122210.01元
我想問(wèn)一下 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資 3.1-3.31沒(méi)有報(bào)增值稅及附加稅必須去大廳嗎
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
不用的營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營(yíng)所得里交稅嘛
老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)間相互借款會(huì)涉及到稅嗎?
會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
我們開(kāi)局出去的做收入,支付的做成本啊
直接支付給法人的款是沒(méi)有發(fā)票的哦
那一樣也是做成本,國(guó)外肯定有形式發(fā)票的
法人都沒(méi)在外國(guó)開(kāi)過(guò)發(fā)票
做無(wú)票支出嗎?
那只能做無(wú)票支出核算
分錄是這樣 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-法人 這樣寫(xiě)?
分錄是這樣 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款-法人 借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款
好的,謝謝老師
不客氣祝你工作順利