你好!是的。就是這樣操作了

老師你好,我在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)填進(jìn)貨明細(xì)數(shù)據(jù)錄入時(shí),我先從稅務(wù)局發(fā)票認(rèn)證信息下載,然后到導(dǎo)入到出口退稅申報(bào)系統(tǒng)里,在認(rèn)證發(fā)票信息處理能看到剛倒進(jìn)來的幾張發(fā)票。請問怎么能關(guān)聯(lián)到進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)那里去喔? 我這個(gè)是外貿(mào)企業(yè)的單機(jī)版。
老師,我們新公司登記之后首次報(bào)稅,現(xiàn)在ETax創(chuàng)建賬號,日常辦理的涉稅事項(xiàng)中,發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)報(bào)送,代扣代繳車船稅自然人登記,房產(chǎn)稅城鎮(zhèn)土地使用稅稅源明細(xì)表 這些需要勾選嗎?等以后有需要再勾選行嗎? 另外,我們還沒有 海關(guān)登記,海關(guān)完稅憑證抵扣清單,海關(guān)稽核結(jié)果明細(xì)查詢確認(rèn),電子商務(wù)出口企業(yè)零售出口貨物免稅明細(xì)表 這些,現(xiàn)在勾選了 是不是沒有發(fā)生業(yè)務(wù),也一定要做 零 申報(bào)呢?沒有發(fā)生業(yè)務(wù) 關(guān)稅 不申報(bào)可以嗎?
老師,我們公司是找一達(dá)通代理出口報(bào)關(guān)的,我們想自己退稅。在錄入明細(xì)時(shí)在向?qū)Ю镞x擇哪個(gè)向?qū)т浫氤隹谪浳锩骷?xì)申報(bào)數(shù)據(jù)了。,是退稅申報(bào)向?qū)?,還是代辦申報(bào)向?qū)В?/p>
貿(mào)易型出口企業(yè),委托貨代進(jìn)行出口報(bào)關(guān)的,但是報(bào)關(guān)單上是委托公司的名字,這個(gè)在退稅申報(bào)時(shí)要填寫代理出口貨物證明號嗎
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,1,進(jìn)貨憑證信息回退申請,進(jìn)行正常的抵扣勾選!2,申報(bào)更正,選擇最近一期點(diǎn)更正申報(bào)(任何時(shí)間都可以改)3,增值稅減免申報(bào)表-出口免稅填去年的負(fù)數(shù)收入.4,進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)按正常的抵扣勾選數(shù),這個(gè)要在哪期里面確認(rèn)勾選?(還是任何時(shí)間勾選),5,本期銷售情況明細(xì),未開具發(fā)票里面填去年確認(rèn)的收入額!
老師你好,請問電商企業(yè)現(xiàn)在做收入是以平臺上的哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)?是銷售金額還是賬戶收款金額為主?
老師,請問我們的客戶他差我們的錢,我們差他的錢,可以公司寫個(gè)情況說明,把這筆款項(xiàng)對沖了
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市員工維修做飯的電鍋會計(jì)分錄怎么做
老師,你好,我們是一家旅游,住宿餐飲一體的公司,我們現(xiàn)在想注冊一家酒店,一家餐飲,一家旅游公司,這種注冊成個(gè)體更好還是公司更好,注冊資本金應(yīng)該是多少
貨代行業(yè)發(fā)票問題:貨代行業(yè)中,國際運(yùn)輸費(fèi)是開0稅率的發(fā)票嗎,還有港雜費(fèi)這些是不是都是開0稅率的發(fā)票?我看很多同行都是開0稅率,那豈不是增值稅相當(dāng)免稅了?貨代行業(yè)收船東的也是0稅率的發(fā)票
企業(yè)所得稅季報(bào)中研發(fā)費(fèi)用不自動取數(shù)。這個(gè)要單獨(dú)再填嗎
個(gè)體工商戶怎么預(yù)繳納稅經(jīng)營所得
老師我9月份付款的,10月份發(fā)票到,9月份做賬報(bào)稅我可以預(yù)估一個(gè)成本嗎
老師,現(xiàn)在平臺都需要自己報(bào)送收入嗎
你好老師小規(guī)模納稅人營業(yè)執(zhí)照變更減資在網(wǎng)上怎么操作

