你好!是可以加計扣除的。
增值稅加計扣除要做分錄?研發(fā)費用加計扣除要不要做分錄,研發(fā)費用平時就可以申報加計扣除還是匯繳清算的時候才可以
研發(fā)費用沒有做加計扣除,可以換到其它的費用去嗎?怎么做?
老師您好,我想問下研發(fā)費用輔助賬是為什么要做的呀,是因為研發(fā)費用加計扣除的么?如果是的話,那我們有自主研發(fā)的、有受托研發(fā)的,那我們可以輔助賬只做自主研發(fā)的輔助賬么?不能加計扣除的輔助賬,我們可以不用做么?
因為享受了研發(fā)加計扣除!稅務局查研發(fā)賬的話,就是查發(fā)票有沒有,如果研發(fā)費用投入原材料有對應的發(fā)票,那就不用罰款吧,
老師,研發(fā)費用加計扣除,管理人員的研發(fā)工資能做進去嗎
怎么在電子稅務局查發(fā)票,只有金額和合同日期
6稅2費減半3月符合小微企業(yè),4月人多不符合了,3月還能享受優(yōu)惠嗎?
匯算清繳,24年計提100萬,在2025年5月31日之前發(fā)現(xiàn)多計提了10萬,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會計準則,這個我可以直接在2025年做費用紅沖嗎,那在2024年匯算清繳,職工薪酬賬載金額是填100萬,還是填90萬
我的情況是,我們開的400萬專票。設(shè)備的。之前銀行收了錢了。稅也交了。1月份的時候?,F(xiàn)在這個票能紅沖嗎。對方公司是國企,說讓我們提供一個發(fā)票紅沖說明,他們蓋章?,F(xiàn)在蓋的是電子章,老師,主要是我們的進項票一直沒開過來,只是簽了合同。貨有的到,有的沒到,紅沖發(fā)票合適嗎
老師稅務系統(tǒng)認證發(fā)票是月底認證還是下月初認證
老師,您好,公司注冊資金100萬,現(xiàn)在實收資本300萬,原會計把這300萬都已交了印花稅,現(xiàn)在老板讓我把多繳的200萬退回去給股東,要怎么操作?
老師,上月開了張數(shù)電專票,品名開錯了,本月紅沖了上月的數(shù)電發(fā)票 重新又開了張數(shù)電發(fā)票,只是品名錯了,金額 稅額都是對的 那么本月的這張發(fā)票還要不要做什么處理
網(wǎng)約車發(fā)票可以抵稅并報銷嗎
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳財報和第四季度財報不一致可以不,有什么影響嗎?
老師好,請問承兌匯票在沒有業(yè)務的基礎(chǔ)上兌換屬于套現(xiàn)嗎
什么是集中研發(fā)項目
集中研發(fā)項目的特點在于其集中性,即多個企業(yè)或部門共同參與,集中資源和技術(shù)力量,以應對技術(shù)要求高、投資數(shù)額大的研發(fā)項目。這種組織形式通常適用于那些單個企業(yè)難以獨立承擔的項目,通過集中開發(fā),可以更好地整合資源,提高研發(fā)效率和質(zhì)量。
母公司的固定資產(chǎn)可以放在子公司嗎
然后就只在母公司計提折舊
你好,這個不被查到一般沒事
雖然固定資產(chǎn)放在子公司,但是是屬于母公司的資產(chǎn),所以按道理來講,只在母公司賬上計提折舊就好了吧
你好!是的。就是這樣理解。