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Q

老師好,請(qǐng)問完整的計(jì)提稅金及附加分錄怎么做?

2024-08-25 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-25 09:21

計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:??應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 09:27

老師,地稅和土地稅是同一會(huì)兒事嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-25 09:28

就是城鎮(zhèn)土地使用稅

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 09:29

前任會(huì)計(jì)把附加稅,土地稅,房產(chǎn)稅,印花稅都做到地稅下面,做了三級(jí)科目了

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齊紅老師 解答 2024-08-25 09:31

那個(gè)是他獨(dú)創(chuàng)的,不需要設(shè)地稅那個(gè)明細(xì)科目,現(xiàn)在沒有地稅和國(guó)稅之分了

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 09:35

老師您看她建的這些科目,損益類科目連稅金及附加科目也沒有,每個(gè)月都不先計(jì)提,直接在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)了

老師您看她建的這些科目,損益類科目連稅金及附加科目也沒有,每個(gè)月都不先計(jì)提,直接在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)了
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齊紅老師 解答 2024-08-25 09:37

沒有必要那樣設(shè)置的,你就把他當(dāng)二級(jí) 使用就行應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 09:37

這不是我設(shè)置的,我剛接手這家公司

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齊紅老師 解答 2024-08-25 09:38

沒事的,就當(dāng)二級(jí)科目使用就行

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 09:38

您看這些科目有問題嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-25 09:40

不要管了。按這樣操作就行 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-地稅-城建稅 ???????????????????????? -地稅-教育附加 -地稅-地方教育附加 下月交稅 借:??應(yīng)交稅費(fèi)-地稅-城建稅 ???????????????????????? -地稅-教育附加 -地稅-地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 10:53

老師幫我看看這個(gè)分錄對(duì)嗎

老師幫我看看這個(gè)分錄對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2024-08-25 10:54

個(gè)人部分不需要計(jì)提,直接從工資里邊扣

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 10:55

老師那么正確的應(yīng)該怎么做呢?合并起來做的這種

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齊紅老師 解答 2024-08-25 10:57

1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7815 追問 2024-08-25 11:35

老師計(jì)提工資時(shí)社保應(yīng)該在管理費(fèi)用科目嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-25 11:40

根據(jù)所在部門計(jì)入不同的科目

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計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:??應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
2024-08-25
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:未分配利潤(rùn)
2022-06-21
您好 請(qǐng)問計(jì)提的什么稅種
2022-01-07
你好,需要的 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)、附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅、 應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 貸 銀行存款
2022-08-03
您好 借:稅金及附加-城建稅等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
2020-10-19
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