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老師,電梯維保費一共五萬,先支付三萬,欠人家兩萬,這個怎么寫會計分錄

2024-08-24 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-24 15:21

借:管理費用-維修費
貸:銀行存款
其他應付款

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快賬用戶6481 追問 2024-08-24 15:23

借:管理費用-維修費 5貸:銀行存款3 ?其他應付款2

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齊紅老師 解答 2024-08-24 15:25

是的, 是的,就是這樣的

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借:管理費用-維修費
貸:銀行存款
其他應付款
2024-08-24
同學你好 借應收統(tǒng)籌6000 借應收醫(yī)保3000 借現(xiàn)金1000 貸主營業(yè)務收入
2022-03-01
按實際支付金額入賬 借:管理費用 - 電梯維護費(實際支付金額) 貸:銀行存款(實際支付金額) 發(fā)票金額大于實際支付金額部分 如果不承擔這部分費用,可將發(fā)票復印件附在憑證后,并在憑證上注明實際支付情況和與其他公司分攤情況。 如果未來可能需要支付差額部分,可先將差額計入其他應付款 借:管理費用 - 電梯維護費(發(fā)票金額 - 實際支付金額) 貸:其他應付款(發(fā)票金額 - 實際支付金額) 待實際支付時 借:其他應付款 貸:銀行存款
2024-11-22
同學好:跟誰簽合同就付誰。讓他們收到款在付另一個公司
2021-07-07
同學你好 可以計入無形資產(chǎn) 借 無形資產(chǎn) 貸 應付賬款
2020-11-25
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