你好!這個飼料也是可以申請免稅的
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個月,工資表也是4500減社保公積金個稅是0,到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計,借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題,那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實是扣了啊,以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的,這就相當(dāng)于多報收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計稅嗎,這個收入最好還是別多報吧。怎么解決,就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填,這樣可以嗎?
老師您好,我我想咨詢一下我們大概15年的時候,有一筆出口退稅的外貿(mào)交易,當(dāng)時在辦理出口退稅時因為對出口退稅的時間把握的不是很清楚,我們?nèi)ザ惥洲k理的時候窗口的老師也沒有提醒我們這個稅是可以抵扣的,所以當(dāng)時把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進項稅轉(zhuǎn)出,當(dāng)時本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進項稅轉(zhuǎn)出那一欄的,結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進項稅額,導(dǎo)致增值稅申報表和出口退稅申報表上有差額,今年由于金四的上線,稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們,說讓我們把免抵退不得抵扣的進項稅額填紅字,就可以了。所以我想問一下,我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報表做更正之后,那筆被轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎?
你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師您好!我想問一下,合作社玉米深加工出來的壓片,相當(dāng)于喂牛的飼料,這個免增值稅嗎
老師早上好!我這邊是苗木專業(yè)合作社,然后被大數(shù)據(jù)篩查到2023年的毛利率比同行業(yè)過高的,然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發(fā)票的就增加利潤,減少成本了,不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業(yè)所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務(wù)總局軟件系統(tǒng)里,交稅模塊我應(yīng)該都改那塊呀!操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000,還有應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元呢
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應(yīng)該怎么報?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師合作社年收入超過500萬,也變成一般納稅人嗎
你好!是的。是一般納稅人
老師這個壓片要是購入的再銷售呢,可以嗎
你好!這個飼料,要稅務(wù)局認定??梢陨暾埫舛? 飼料飼料1030104019%免稅