你好!其實(shí)這個(gè)不用改,因?yàn)檫@個(gè)可以計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)械工具費(fèi),最終都是制造費(fèi)
12、預(yù)提本月銀行借款利息 3000元。 13、結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用15000元。 14、開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票,以銀行存款繳納企業(yè)所得稅 18000 元。 15、通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬, 歸還銀行的臨時(shí)借款 20000元。 16、銷售產(chǎn)品一批,貨款 1 000 000元,增值稅率 13%, 款項(xiàng)已存入銀行。 17、企業(yè)購(gòu)入新設(shè)備一臺(tái), 價(jià)款 86500 元,運(yùn)費(fèi)5000元,取得增值稅專用發(fā)票,交付使用,款項(xiàng)以銀行存款支付。 18、用銀行存款支付所欠供貨單位貨款 6700元,填制憑證時(shí)誤寫(xiě)為7600元,已入賬,用適當(dāng)?shù)母e(cuò)賬方法予以更正。 19、在財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)帳外設(shè)備一臺(tái),重置價(jià)值為 10 000元,按其新舊程度估 計(jì)已提折舊 4 000 元,凈值 6 000 元。 20、結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本 800 000元。 21、.收到國(guó)家投資新機(jī)器一臺(tái) ,原價(jià) 32000元。 22、歸還流動(dòng)資金借款 20000元。 23、采購(gòu)材料一批 , 價(jià)款 19000元,運(yùn)費(fèi) 800元,裝卸費(fèi) 200元,增值稅率13%元,開(kāi)出無(wú)息三個(gè)月商業(yè)匯票一張,未驗(yàn)收入庫(kù)。
36.假設(shè)甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,發(fā)生如”下業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。做1、2甲公司為增值稅一般納稅人。2020年8月3日,購(gòu)入一臺(tái)需安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為39000元,支付的運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價(jià)款7500元,進(jìn)項(xiàng)稅額為675元??铐?xiàng)都已通過(guò)銀行存款支付;安裝設(shè)備時(shí),領(lǐng)用本公司原材料一批,賬面成本.4000元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,成本為5000元,應(yīng)付安裝工人的職工薪酬為7000元。2020年10月18日該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。編制甲公司取得與該固定資產(chǎn)相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(2、甲公司用銀行存款支付設(shè)備日常修理費(fèi)價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元,其中生產(chǎn)車間4萬(wàn)元,行政管理部門3萬(wàn)元,銷售部門3萬(wàn)元。請(qǐng)寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄。(2分)3、甲公司將舊汽車出售,原價(jià)100萬(wàn)元,已計(jì)提折舊50萬(wàn)元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備10萬(wàn)元。用銀行存款支付汽車清理費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅0.13萬(wàn)元。銷售汽車收到銀行存款,價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅1.3萬(wàn)元。結(jié)轉(zhuǎn)處置凈損失。完成上述分錄(8
瑞和公司屬于工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人。該公司會(huì)計(jì)人員在2019年結(jié)賬前進(jìn)行對(duì)賬時(shí),發(fā)現(xiàn)了如下錯(cuò)賬: (1)行政部門前來(lái)報(bào)銷辦公用品費(fèi)用980元,用現(xiàn)金支付。編制的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用890 貸:庫(kù)存現(xiàn)金890 (2)瑞和公司以銀行存款支付廣告費(fèi)20000元。編制的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銷售費(fèi)用 20000 貸:銀行存款 20000 *瑞和公司登記賬簿時(shí),在"銷售費(fèi)用"和"銀行存款"賬戶登記的金額為2000元。 (3)以銀行存款支付行政管理部門設(shè)備維修費(fèi)680元,編制的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:制造費(fèi)用680 貸:銀行存款680 要求:請(qǐng)指出上述錯(cuò)賬應(yīng)采用何種更正方法。
1.9月23日,該企業(yè)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品一批,已知該批產(chǎn)品成本價(jià)120000萬(wàn)元,不含稅售價(jià)200000元,增值稅金26,000元,同時(shí)收回同類舊產(chǎn)品作價(jià)18,000元,其中有6000元的產(chǎn)品不能繼續(xù)使用,做報(bào)廢處理,其余舊產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫(kù)余款以銀行存款轉(zhuǎn)賬收訖。2.9月25日,因材料倉(cāng)庫(kù)發(fā)生火災(zāi),部分庫(kù)存材料發(fā)生損失,經(jīng)盤點(diǎn)損失情況為:外購(gòu)電路主板毀損賬面價(jià)值80000元,外購(gòu)電線會(huì)損賬面價(jià)值20000元。3.9月26日收到上月委托代銷商的代銷貨物匯款280000元,但未取得代銷清單。4.9月28日一批包裝物逾期一年未歸還,當(dāng)時(shí)收取15,000元包裝物押金,該批包裝物所包裝的小家電適用13%的稅率。5.9月29日收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25,000元,稅款3250元,銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫(kù)。6.9月29日轉(zhuǎn)讓一臺(tái)使用過(guò)的機(jī)器設(shè)備(該企業(yè)按固定資產(chǎn)核算),該設(shè)備2008年8月購(gòu)入原價(jià)60萬(wàn)元,現(xiàn)已5萬(wàn)元售出價(jià)款以銀行存款轉(zhuǎn)賬收訖。寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是一般納稅人6月剛成立的公司,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。融資租賃方式購(gòu)買了兩臺(tái)挖機(jī),分24個(gè)月還款。6月簽合同預(yù)付了3萬(wàn)定金,做的分錄借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn)。交了挖機(jī)1購(gòu)車雜費(fèi)1504元,挖機(jī)2購(gòu)車雜費(fèi)1152元,2年后還完貸款開(kāi)發(fā)票。我做的分錄借:管理費(fèi)用2656元,貸:銀行存款2656元。沒(méi)收到發(fā)票是不是做錯(cuò)了,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付賬款里啊。做錯(cuò)了如何調(diào)整,7 月大征期已完成報(bào)稅。第二個(gè)問(wèn)題:7月收到挖機(jī)1專用發(fā)票81.4萬(wàn)和挖機(jī)2專票49.9萬(wàn),挖機(jī)1車款81.4萬(wàn),利息費(fèi)用34496元,挖機(jī)2車款49.9萬(wàn),利息費(fèi)用19848元。利息費(fèi)用54344元也是24個(gè)月還款結(jié)束金融機(jī)構(gòu)開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在取得的只有購(gòu)車發(fā)票。從8月10日開(kāi)始還款,挖機(jī)1每月還款30354元,挖機(jī)2每月還款17452元?,F(xiàn)在車和發(fā)票都收到了怎么做賬寫(xiě)分錄,下月計(jì)提折舊設(shè)備按十年可以嗎,怎么寫(xiě)分錄。謝謝,請(qǐng)老師多多指教
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
從現(xiàn)在開(kāi)始的三年,每年年初支付15萬(wàn)元,接下來(lái)的三年,每年年末支付20萬(wàn)元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫(huà),不明白后面20萬(wàn)元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?