你好,這是質(zhì)量扣款嗎?如果是的話,你開(kāi)附屬發(fā)票嗎?不開(kāi)借營(yíng)業(yè)外支出賠償款貸其他應(yīng)付款個(gè)人。
你好,老師,我公司是運(yùn)輸公司,客戶在我公司下單運(yùn)輸貨物,已經(jīng)付款之后又說(shuō)貨物不走了,實(shí)際已經(jīng)產(chǎn)生了成本,我公司扣除已產(chǎn)生成本后把剩下的錢(qián)退回去給客戶了,這個(gè)要怎么做賬呢?還未開(kāi)票
老師,我想問(wèn)一下,我們是物流公司,員工剛收的客戶件丟失了,需要賠付100元,員工自己承擔(dān)客戶20元,公司賠付80元,但是這個(gè)錢(qián)呢公司直接給客戶,員工的那部分員工交到財(cái)務(wù),怎么做分錄呀
老師,你好,我們公司收到客戶服務(wù)費(fèi),之前打貨款給我們時(shí)已經(jīng)支付給我們了,現(xiàn)在我們開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,我要如何做分錄入賬
老師我們給客戶送了點(diǎn)貨,已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,后期客戶用的過(guò)程中有點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題罰了我們500塊錢(qián),我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理比較正規(guī),我直接給他公戶打款500元的罰款不行嗎,賬務(wù)和稅怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)下 我們有筆訂單賣(mài)給國(guó)外,已經(jīng)收齊全款,東西也已經(jīng)發(fā)給客戶,但是在使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題我們要賠償,之前有保險(xiǎn)保起來(lái)獲得了賠償在把錢(qián)賠給客戶,客戶把貨又退還給我們。我們這整條業(yè)務(wù)流的分錄要怎么做呢。
審計(jì)報(bào)告賦碼了后附的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和審計(jì)報(bào)告簽字者的CPA證書(shū)會(huì)有什么影響嗎
我們公司租一個(gè)個(gè)人的房子寫(xiě)字間,我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)租賃發(fā)票,是馬上就會(huì)在稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)代扣代繳嗎
個(gè)體工商年報(bào),用電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照登錄,為什么是這個(gè)頁(yè)面
老師,我們是運(yùn)輸公司,公司租用個(gè)人的車(chē)輛,如果司機(jī)個(gè)人去代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票給公司了,司機(jī)個(gè)人給我們開(kāi)車(chē),是否也要去代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們,還是可以做工資薪金申報(bào)個(gè)稅。
老師,收到稅務(wù)局如下短信是什么意思? 尊敬的納稅人(XX公司): 如您委托稅務(wù)中介機(jī)構(gòu)代為辦理涉稅業(yè)務(wù),為厘清各方責(zé)任,保護(hù)您的權(quán)益、安全,督促涉稅中介公司提高納稅申報(bào)質(zhì)量,請(qǐng)貴公司按要求完成以下事項(xiàng):務(wù)必要求中介在電子稅務(wù)局上傳委托代理協(xié)議,之后您需要主動(dòng)登錄電子稅務(wù)局確認(rèn)協(xié)議有效;務(wù)必要求涉稅中介通過(guò)代理通道辦理貴公司的增值稅申報(bào),貴公司可通過(guò)電子稅務(wù)局自查本公司增值稅申報(bào)表下方是否顯示代理人名稱(chēng)等信息,若顯示自行申報(bào)且沒(méi)有代理人信息,則需通知涉稅中介機(jī)構(gòu)更正增值稅申報(bào)方式為代理通道申報(bào),一般納稅人需更正的屬期為2024年12月—2025年4月、小規(guī)模納稅人需更正的屬期為2024年第四季度至2025年第一季度,以上工作需要在5月23號(hào)之前完成。
前年有一個(gè)客戶付款時(shí)雙方同意少付了28000,有協(xié)議,當(dāng)時(shí)入賬時(shí)這筆費(fèi)用忘了入賬,現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們本年報(bào)廢了一輛車(chē),之前年度已經(jīng)計(jì)提完折舊,我們2024年拉去報(bào)廢了,沒(méi)有收益,直接按賬面凈殘值100元轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出了。那么我需要填報(bào)A105090固定資產(chǎn)損失那一欄次嗎?如果要,我具體則在哪一列填寫(xiě)呢?謝謝!
進(jìn)出口退稅課程有實(shí)操的登錄入口進(jìn)行實(shí)操練習(xí)嗎?
老師關(guān)稅920000 關(guān)稅稅率下面8百分之 繳納增值稅怎么算 就是他說(shuō)關(guān)稅920000 最下面出來(lái)個(gè)關(guān)稅稅率8
老師,老師,這我截圖的這一題,第八題C選項(xiàng)中間那個(gè)計(jì)算,10×1000×2×0.5。這個(gè)二表示的是啥呀?我看那個(gè)選項(xiàng),我我是猜的出來(lái)是選這個(gè),但是,這部分是從量計(jì)增的計(jì)算方法。然后這個(gè)二是從哪里來(lái)的,我都不太明白。是雙倍的意思嗎?
算是吧,不知道對(duì)方要不要求開(kāi),如果要求沖紅重開(kāi)呢
借應(yīng)收賬款,貸,其他應(yīng)付款, 借,應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 沖你的銷(xiāo)售額。
好的,謝謝,老師還想問(wèn)下對(duì)方公司錢(qián)轉(zhuǎn)少了,剩下的幾百轉(zhuǎn)老板自己卡上,他不愿意再轉(zhuǎn)到賬上,可以沖他的報(bào)銷(xiāo)嗎
可以的,可以這么做的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快