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你好,老師,我們是外貿(mào)進出口企業(yè),開具銷售發(fā)票時匯率,是按照報關(guān)單的出口日期嗎?

2024-08-21 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-21 16:28

在 “免、抵、退” 稅額的計算中,免抵稅額并不是最后要繳納的稅額。 免抵稅額是指 “免抵退稅額” 減去 “應(yīng)退稅額” 后的余額。 免抵稅額的意義在于,它反映了由于免稅和抵稅之后,仍需要在本地稅務(wù)機關(guān)繳納的稅額,雖然這部分稅額實際上并未直接繳納現(xiàn)金,但它在稅收管理和統(tǒng)計上具有一定的意義。

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齊紅老師 解答 2024-08-21 16:28

外貿(mào)進出口企業(yè)開具銷售發(fā)票時,匯率的選擇通常有以下幾種常見的規(guī)定和做法: 1.按照出口報關(guān)單的出口日期當(dāng)天或者當(dāng)月 1 日的匯率。 2.按照出口業(yè)務(wù)發(fā)生時的即時匯率。 3.按照公司既定的合理的匯率確定方法,且該方法在一個會計年度內(nèi)保持一致。

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在 “免、抵、退” 稅額的計算中,免抵稅額并不是最后要繳納的稅額。 免抵稅額是指 “免抵退稅額” 減去 “應(yīng)退稅額” 后的余額。 免抵稅額的意義在于,它反映了由于免稅和抵稅之后,仍需要在本地稅務(wù)機關(guān)繳納的稅額,雖然這部分稅額實際上并未直接繳納現(xiàn)金,但它在稅收管理和統(tǒng)計上具有一定的意義。
2024-08-21
可以根據(jù)你出口日期,也可以根據(jù)當(dāng)月第一個工作日
2021-09-27
您好 匯率按照出口當(dāng)月的
2021-05-28
外貿(mào)公司申報增值稅通常以報關(guān)單出口日期為準(zhǔn),一般在出口的次月進行申報。具體申報流程如下: 登錄電子稅務(wù)局:外貿(mào)企業(yè)通過當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局系統(tǒng)進行登錄。 選擇申報模塊:在電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,找到【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【增值稅及附加稅費申報(一般納稅人適用)或小規(guī)模納稅人適用】。 填寫銷售額: 一般納稅人:出口貨物的銷售額需填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》第四欄 —— 貨物及加工修理修配勞務(wù)銷售額欄次。如果出口的是服務(wù),則銷售額應(yīng)填寫在第 19 欄 —— 服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額欄次。 小規(guī)模納稅人:將出口免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “免稅銷售額” 相關(guān)欄次。 填寫免稅項目:將出口貨物的銷售額填寫在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》第 8 欄 —— 出口免稅 - 免征增值稅項目銷售額欄次。如果是出口服務(wù),銷售額還要同時填寫在第 9 欄 ——“其中:跨境服務(wù)” 欄次。 填寫進項稅額:用于出口退稅的進項稅額,在勾選退稅后,填報在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》待抵扣進項稅額的第 26 欄 —— 本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣欄次。 確認(rèn)并提交申報:檢查主表是否已采集附表上的申報數(shù)據(jù),確認(rèn)無誤后點擊 “提交” 按鈕,并按系統(tǒng)提示操作完成申報。 繳納稅款或申請退稅:申報成功后,根據(jù)實際情況,如需繳納稅款則選擇立即繳款或預(yù)約繳款完成稅費繳納;如果符合出口退稅條件,后續(xù)可進行出口退稅申報等相關(guān)操作。
2025-02-14
你好,即期匯率或當(dāng)月1號匯率會計準(zhǔn)則要求都可以,但是一經(jīng)確定就不能輕易更改。
2022-06-11
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