你好!正規(guī)的做法是匯算先調(diào),然后8月取得發(fā)票,再更正匯算
老師,支付銀行的手續(xù)費(fèi)以及優(yōu)盾服務(wù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,匯算清繳需要調(diào)增,在哪個(gè)表的哪個(gè)項(xiàng)目調(diào)增?。?/p>
老師,我在做所得稅匯算清繳,那個(gè)銀行取的各種手續(xù)費(fèi),我平時(shí)只用回單做賬,沒(méi)有取得銀行的發(fā)票。是不是匯算清繳需要納稅調(diào)增?
銀行手續(xù)費(fèi)必須要取得發(fā)票嗎?沒(méi)有發(fā)票年底匯算清繳要調(diào)出嗎?
銀行手續(xù)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)調(diào)增填哪欄
匯算清繳時(shí),招待費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,調(diào)增的時(shí)候可以按沒(méi)有取得的能抵扣金額調(diào)增嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那就是匯算清繳先調(diào)增,然后取得了之后再退稅?
你好!是的,正規(guī)做法就是這樣