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老師,電網(wǎng)公司要購買我們的設(shè)備,評估的原值跟我們的不符的話,要按照人家評估的價(jià)值來開票,中間差額怎么來做賬務(wù)處理。

2024-08-20 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-20 14:07

銷售的金額大還是評估的金額大?

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快賬用戶1012 追問 2024-08-20 14:09

我們的原值大,評估金額小

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快賬用戶1012 追問 2024-08-20 14:09

是公司的固定資產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-08-20 14:10

你好,差額的那一部分做銷售費(fèi)用。

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快賬用戶1012 追問 2024-08-20 14:12

銷售費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2024-08-20 14:12

借銀行存款 銷售費(fèi)用, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支,相當(dāng)于是贈送的。

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銷售的金額大還是評估的金額大?
2024-08-20
有發(fā)票按市場價(jià)的話不需要評估,按發(fā)票入賬就可以了
2021-07-20
你好!是股東墊付款嗎?
2020-12-10
同學(xué)你好 那有發(fā)票嗎
2021-06-21
你好,不是根據(jù)凈值,是根據(jù)評估報(bào)告的金額入賬的,做盤盈, 借固定資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整 這樣做 然后借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
2020-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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