那個是你們開負數(shù)發(fā)票紅沖
老師,有個問題咨詢,我們作為銷售方開票給客戶,客戶不收發(fā)票,所以我們這邊就沖紅了。并且已經(jīng)沖紅成功,現(xiàn)在客戶說發(fā)票已經(jīng)認證了,我這個該怎么處理呢?客戶的發(fā)票認證話我這邊不需要他們申請我可以沖紅成功?
客戶現(xiàn)在要求部分退貨并要求我們銷售方對公退款給他,退貨商品數(shù)量不是某張開具過的發(fā)票里商品和數(shù)量,當中涉及多張發(fā)票中多個商品數(shù)量,或者涉及某商品幾張發(fā)票加起來的數(shù)量,發(fā)票客戶都已抵扣,請問需要把已抵扣的發(fā)票收回來嗎?雙方具體怎么操作?
開給客戶的發(fā)票已經(jīng)跨月并且客戶已經(jīng)認證了?,F(xiàn)在客戶要求我們作廢發(fā)票。這個要怎么操作?
老師您好!我們有個客戶,做進出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細對應不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
老師,我們有一個客戶發(fā)票已經(jīng)認證了,但他不需要貨了,需要我開紅字發(fā)票,這個怎么操作啦
老師,無票支出具體填寫A105000的那一行?
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
截止到24.12月公司虧損86萬多,如果25年4個季度都有預交所得稅,是不是需要保證25年利潤總額大于86萬,明年才不會生成退稅?
第一題的第一問 和第二題的第4問 收購和(繼承 饋贈 企業(yè)合并)處理方法一樣嗎 第一問的答案說 應該在收購前處置為什么立即處置不可以
請問一下打印店里的打印費的稅務編碼是什么?屬于稅務哪一類?
出售30%的股權為什么是4分之3
老師,您好!請教您 企業(yè)的賬套庫存數(shù),利潤表的成本與利潤總額數(shù)都與稅務平臺的數(shù)據(jù)不一致!這樣是先把賬套的數(shù)據(jù)更正好再去更正稅務平臺的數(shù)據(jù)嗎? 謝謝老師指導!
老師,匯算清繳無票支出填那張表格
老師 水晶需要交消費稅嗎
出口貨物開銷售發(fā)票是按換算成FOB價開票嗎? 還是按報關單上的總金額開票
他非反過來給我們開正數(shù),這樣不合規(guī)嗎?
退貨不是他們銷售貨物,對方的會計是白癡