你需要多少讓他給你提供多少 剩下的交稅從他的貨款扣除的
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠(yuǎn)超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
請問您教我的這個分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對賬,就是一個月下來,可以看到項(xiàng)目差我或者我差對方,還有成本是否差,如果這個月我這個項(xiàng)目我沒有開票那這個成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對方,對方根據(jù)我開票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來沖減開票收入。所以按往來來掛賬,在科目余額表里就看不到這個項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因?yàn)檫@個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師,我公司,充值直播推流費(fèi)100萬,對方給我公司開票100萬,但是現(xiàn)在我們只用了70萬的推流,現(xiàn)在我公司要把剩余的30萬充值提現(xiàn),請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現(xiàn)出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預(yù)付賬款,之前充值是做預(yù)付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經(jīng)把100萬發(fā)票開給我們了,請問這樣,發(fā)票和賬務(wù)怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業(yè)務(wù)成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復(fù)的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作
·A公司應(yīng)收B公司500萬元的應(yīng)收賬款,在到期日無法收回與B公司在2022年3月1日達(dá)成債務(wù)重組協(xié)議,B公司以庫存商品(成本100萬元,計稅價格150萬元,稅率11%,公允價值為150萬元),無形資產(chǎn)(成本300萬元,已攤銷金額200萬元,公允價值150萬元,不考慮增值稅因素),貨幣資金50萬元,短期股票投資(賬面余額100萬元,其中成本80萬元,公允價值變動20萬元,在簽訂債務(wù)重組協(xié)議當(dāng)日公允價值110萬元),抵償所欠A公司500萬元的款項(xiàng)。A公司針對該筆應(yīng)收款項(xiàng)已計提壞賬準(zhǔn)備100萬元?!公司于2022年3月20日取得上述資產(chǎn),當(dāng)日該項(xiàng)債權(quán)的公允價值為480萬元,取得的股票投資劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn),當(dāng)日公允價值為120萬元,另用銀行存款支付交易費(fèi)用5000元。要求:分別編制債務(wù)人和債權(quán)人在債務(wù)重組中的會計分錄。
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
剩下的50萬我已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了,怎么把這個錢給掛靠的這個個人主要是
我這是內(nèi)外一本賬
他提供了成本發(fā)票,那你支付出去了嗎?你可以支付成本的名義支付出去。
都已經(jīng)支付了老師,現(xiàn)在是他剩余的50萬我們不想讓他開票了,因?yàn)閹齑嫣嗔耍匍_過來會繼續(xù)增大我們的庫存。
公戶支付給他做營業(yè)外支出,沒有發(fā)票,抵扣不了所得稅。
這50萬算是他這個個人項(xiàng)目的利潤吧,我已經(jīng)在做賬的時候作為利潤交過企業(yè)所得稅了,還需要做營業(yè)外支出明年調(diào)整重復(fù)交企業(yè)所得稅?
像掛靠公司這種,只能按照100%提供發(fā)票然后撥款嗎,這樣不就會造成被掛靠公司成本庫存越來越多
需要 你當(dāng)時支出的時候做了營業(yè)外支出,你預(yù)繳的時候多抵扣了所得稅不是嗎?
沒有支出呢,我現(xiàn)在是要把這50萬給他,不知道以什么名義,通過什么方式
沒有支出。你這個50萬支付給他,一直掛著往來借記貸、應(yīng)收款貸、銀行存款嗎?這種不需要交稅,你也不影響利潤。但是,一直都會有往來科目。
是的老師,轉(zhuǎn)給他個人的話沒有依據(jù),算是他向公司借款?這樣會一直掛著其他應(yīng)付款
一直會有余額的。然后,后期你還得轉(zhuǎn)營業(yè)外支出,收不回來壞賬。
有沒有除了讓他提供100%發(fā)票,其他辦法可以把這個錢給他的
公戶轉(zhuǎn)給他做營業(yè)外支出,就這一種方法。
那還是營業(yè)外支出,有沒有其他更好的辦法
是的是的,沒有其他的方法。