同學,你好 增值稅,沒有代扣代繳,會要求你補交
境外企業(yè)向境內(nèi)子公司委派專家提供技術服務,雙方簽訂合同,境內(nèi)企業(yè)根據(jù)所開的形式發(fā)票付款,這有沒有什么問題?境外需要代扣代繳稅嗎?
老師問一下,個人提供技術服務,在國稅代開的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容寫設計費,測量費,這樣需要我們企業(yè)給他們代扣代繳個稅嗎?
老師好,我們給國外一單位支付服務費,他們只提供一份形式發(fā)票。我們需要納稅嗎?如果是支付給國外個人的,我們要代扣代繳,這是付給國外企業(yè)的,不需要代扣代繳吧?
老師?個人給我司提供技術服務,在稅務局代開了發(fā)票,我們付款是要代扣代繳個稅?如果代扣代繳的話怎么操作呢?
外貿(mào),如果和國外的企業(yè)有業(yè)務來往,比如說:國外公司提供技術檢測,我們這邊銷售商品給對方,檢測費從貨款中抵扣,因此沒有代國外公司代扣代繳所得稅和增值稅,對我司有什么影響嗎?
稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務,上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實會計上應確認680的費用,但是稅法上不認,所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上,7月進項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結賬,另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認確認銷售的損失 按市價確認銷售的損失,不應該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
老師,一般納稅人取得 汽車修理費專票 ,增值稅可以抵扣嗎?
代扣待交的增值稅可以抵扣嗎,所得稅用不用代繳
同學,你好 可以,免抵的 所得稅也需要代繳
所得稅按照多少繳納
是年底匯算清繳第時候交 ,還是單獨繳納
境外企業(yè)來源于我國的所得,應依法繳納企業(yè)所得稅;境外企業(yè)在境內(nèi)沒有機構場所的,由支付方代扣代繳,稅率10%。
那我們進口的貨物 為什么沒有代扣代繳所得稅啊
同學,你好 那不對 依據(jù)稅法:在國內(nèi)不設立機構場所的非居民企業(yè)有來源于中國的收入,必須按全額收入的10%繳納企業(yè)所得稅。