你好!可以的,可以申報
請問生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)出口食用油,有進料加工和一般貿易的業(yè)務,出口退稅率是零,如何申報免抵退稅申報系統(tǒng)?
請問老師是報完增值稅才能做出口免扺退申報嗎?生產(chǎn)型企業(yè)每個月都要申報出口免扺退嗎?沒有也需0申報免扺退?
請問申請退稅,我們是生產(chǎn)型企業(yè),免抵退的政策,沒有進口,只有出口,需要做退稅備案嗎
請問,老師,這個月有出口銷售,我這邊是生產(chǎn)企業(yè),享受免抵退,但是沒有留底,請問老師,我這還用在出口退稅申報表里填寫嗎?
我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),但是我們有幾款貨是委外原料給供應商加工收回來的產(chǎn)品,請問這幾款產(chǎn)品我們是按免抵退算還是按免退算?
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
但是稅務局讓我提供生產(chǎn)成本明細,我提供不出來
你好!明白了,他的意思估計是讓你免稅不退稅是吧
對的,老師
你好!他的要求是正常的了。你這部分是只能免稅了
其他的生產(chǎn)的部分正常做免抵退稅申報。 這部分做免稅申報
那我開免稅發(fā)票還是0稅率發(fā)票
你好!這個實操中看地方,一般是開0稅率。也有的地方要求開免稅。