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老師 您好 我現(xiàn)在碰到一個問題 我是銷售方 5月份開具了發(fā)票給客戶 7月份客戶做了退款 發(fā)票也做抵扣了 現(xiàn)在稅務(wù)上要怎么處理啊

2024-08-16 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-16 11:24

你原分錄紅沖5月的銷售分錄就行

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快賬用戶6420 追問 2024-08-16 11:24

不需要開紅字發(fā)票了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 11:27

需要開紅字發(fā)票才能減少收入

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快賬用戶6420 追問 2024-08-16 11:28

那就是我當(dāng)時開票了10000,對方退款了3000,我只要開個3000的紅字發(fā)票就行了?

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快賬用戶6420 追問 2024-08-16 11:29

這是我作為銷售方做的事 是嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 11:31

是的,就是那樣處理的

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你原分錄紅沖5月的銷售分錄就行
2024-08-16
你好,這個你借,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項稅額貸,或者其他應(yīng)付款。
2025-04-22
同學(xué)你好 紅沖就可以了,申請紅字發(fā)票信息表開紅字發(fā)票然后重新開就行了
2021-01-27
你好 開紅字發(fā)票? 給對方 做原來一樣的分錄? 金額負(fù)數(shù)?
2020-11-02
是的,對方先開紅字信息表,你們再開紅字發(fā)票
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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